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Q

老師,我們這邊是小規(guī)模,1月份收到8500元,并發(fā)了貨,6月份收到5600,也發(fā)了貨,8月份收到9000元,也發(fā)了貨,這三項23100元,在8月份,客戶開了一張只有一項23100元的發(fā)票 ,5600元在第一季度作為無票收入報了稅,5600元在第二季度沒報稅,我這個帳要怎么處理呢?

2025-09-12 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-12 09:56

你好,一月份你是收到了8500發(fā)了貨,你確認的收入是5600嗎?

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快賬用戶1401 追問 2025-09-12 10:24

一月份確認申報的是8500

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快賬用戶1401 追問 2025-09-12 10:26

我是這三筆23100在8月份開在一張發(fā)票一個項次了,我在第一季度,第二季度分錄分別怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2025-09-12 10:28

第一季度借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 第二季度不是沒申報 不做收入 第三季度 借銀行貸預(yù)收賬款 借應(yīng)收賬款-8500 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù), 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借 銀行存款 預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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快賬用戶1401 追問 2025-09-12 10:28

不好意思,我剛輸入錯誤,是8500已在第一季度作為無票收入報了稅,5600未在第二季度報稅

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齊紅老師 解答 2025-09-12 10:31

你好,我就是按照這個來的第一季度做的收入,第二季度沒有給你做收入,然后第三季度紅春第一季度的收入在做發(fā)票的,然后又在重新做剩下的收入你再看一下的

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快賬用戶1401 追問 2025-09-12 10:37

第三季度的分錄能不能幫忙把數(shù)字填上去,我有點不理解

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齊紅老師 解答 2025-09-12 10:40

第一季度借銀行存款8500 貸主營業(yè)務(wù)收入8500/1.01 應(yīng)交稅費 第二季度不是沒申報 不做收入 第三季度 借銀行貸預(yù)收賬款5600 借應(yīng)收賬款-8500 貸,主營業(yè)務(wù)收入,-8500/1.01 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù), 借應(yīng)收賬款8500 貸主營業(yè)務(wù)收入,8500/1.01 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅8590/1.01*1% 借 銀行存款9000 預(yù)收賬款5600 貸主營業(yè)務(wù)收入14600/1.01 應(yīng)交稅費14600/1.01*1%

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快賬用戶1401 追問 2025-09-12 10:45

謝謝郭老師,我的發(fā)票開成總數(shù)23100有沒問題

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齊紅老師 解答 2025-09-12 10:50

沒有問題,正確的,我上面第三季度確認的收入也是按照這個來的,你再看一下8500+9000+5600

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齊紅老師 解答 2025-09-12 10:50

借應(yīng)收賬款8500 貸主營業(yè)務(wù)收入,8500/1.01 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅8590/1.01*1% 借 銀行存款9000 預(yù)收賬款5600 貸主營業(yè)務(wù)收入14600/1.01 應(yīng)交稅費14600/1.01*1%

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快賬用戶1401 追問 2025-09-12 10:57

謝謝您的耐心解答!

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齊紅老師 解答 2025-09-12 10:59

不用客氣,工作愉快。

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你好,那第三季度只申報9000才對的,要不然重復(fù)申報了
2025-09-12
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-13
你好,需要做的,借預(yù)付賬款借銷售費用,負數(shù)貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-09-10
同學(xué)你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時,在將已抵扣的進項稅額進行轉(zhuǎn)出時:   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應(yīng)付賬款-9980   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進項稅額時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
借銀行貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2020-08-26
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