受托方只登記來料物資的數(shù)量,不核算金額
委托方將購買的物料轉(zhuǎn)讓給受托方使用,受托方將完工產(chǎn)品買給委托方,這個賬務(wù)流程怎么處理
您好,老師,想問一下受托加工物資結(jié)余如何處理呢?我們是受托加工方,接受委托加工的材料生產(chǎn)產(chǎn)品,現(xiàn)在結(jié)余一部分受托加工材料,委托方也不要了,我們應(yīng)該怎么處理呢?而且涉及去年的材料結(jié)余
你好 受托加工賬務(wù)處理 原材料由委托方提供 受托方只核算人工 能耗 加工費(fèi) 賬務(wù)怎么處理
委托加工物資,委托方只出一種關(guān)鍵原料,受托方出的材料更多占大額,怎么定義?如何做賬務(wù)處理?
委托加工物資委托方與受托方的賬務(wù)處理
招待費(fèi)的進(jìn)項稅抵扣了 本季度做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 本季度能不能多勾選進(jìn)項票把轉(zhuǎn)出部分填平
老師 發(fā)票名稱開管道修復(fù)屬于建筑勞務(wù)嗎
收到員工交來的8月伙食費(fèi)個人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個人部分。 向外支付的時候借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個人部分 管理費(fèi)用-福利費(fèi)-伙食補(bǔ)貼單位 貸:銀行存款。 以上對嗎。還是其他方式
老師,我們25.9月新開戶的醫(yī)保賬戶,增人了,但是公司賬上沒錢。我是9月份先把醫(yī)保保險申報了,不繳費(fèi)?還是等到下個月一起申報繳費(fèi)?哪個比較好點?9月不申報社保會有專管員處罰嗎?
老師 烘焙店買的面粉 雞蛋 進(jìn)啥科目?怎么做分錄
老師,給企業(yè)代賬,企業(yè)沒有業(yè)務(wù)每月0申報,但有收到開具的一些餐飲票,應(yīng)該入賬嗎
老師之前會計加稅合計一起入賬了,我應(yīng)該怎么做呢?
你好,請問這種發(fā)票指哪些范圍?
老師 烘焙店 買的工具類進(jìn)哪個科目?
商貿(mào)類的公司 庫存這兒有什么需要注意的
對于加工過程中發(fā)生的生產(chǎn)成本: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料――包含材料,人工,制造費(fèi)用嗎? 1.材料是不是也是沒有價格,只有數(shù)量? 2.請問包含人工嗎?不是有加工費(fèi)嗎?還用統(tǒng)計人工嗎?
你們公司只核算自己公司的領(lǐng)用的輔助材料,人工費(fèi)
確認(rèn)銷售收入 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(加工費(fèi)收入)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 請問,我們確認(rèn)的收入是加工費(fèi)收入,這個成本是我們的加工費(fèi)成本嗎?還是全部的成本。
那個成本就是加工發(fā)生的成本,
明白了。老師麻煩說一下,自材料來了之后,受托物資怎么賬務(wù)處理?發(fā)出后最后怎么處理?
那個不需要賬務(wù)處理,只是做好收料,領(lǐng)用,的登記
那我們這邊要求的很細(xì)致呢?
那個不是你們的自己的材料,沒法也不需要核算金額,只能登記數(shù)量的收發(fā)