你好,是的,就是這樣寫了。
您好老師,請問我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個(gè)月銷項(xiàng)6400多,這個(gè)月沒進(jìn)項(xiàng),是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
上個(gè)月有留底稅額,這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,那我這個(gè)月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅500元沒做進(jìn)去。但是在勾選的時(shí)候,勾選了,稅費(fèi)也繳納了。 我8月份只需要把上個(gè)月這筆憑證沖掉然后做個(gè)正確的憑證就行了嗎? 那8月的進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)多出來500,與稅控盤上的金額,對不上,有沒有影響?
老師,上個(gè)月有富余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我寫的科目是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月需要做賬用上,還需要寫憑證嗎?
老師,這個(gè)月報(bào)稅有留抵500。下個(gè)月如果進(jìn)賬稅是5000銷項(xiàng)是6000!我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么寫分錄?上個(gè)留抵的500需要放一個(gè)留抵的科目嗎?麻煩幫我寫一下分錄
我們廠以前在惠州,去年整個(gè)廠搬到深圳了一年多了現(xiàn)在還是在企業(yè)微信上顯示為惠州公司這合規(guī)嗎
一萬個(gè)包裝袋帶專票5600賣出8500凈利潤是多少
停車位劃線開具什么發(fā)票
老師您好,長沙卓越家具公司如果我從3月份開始用快賬軟件做賬,期初數(shù)怎么做???
老師,請教一下,EXW出口方式需要報(bào)關(guān)費(fèi)的發(fā)票嗎?謝謝老師。
我公司是勞務(wù)公司,6-7月有工程,大約30萬勞務(wù)費(fèi),用工是日結(jié),有收據(jù),能進(jìn)成本嗎,可以所得稅前扣除嗎
請問個(gè)人的房子出租給別人一年。,開了一張租金的普票,金額是22800,如何計(jì)算應(yīng)該繳納多少稅,應(yīng)該繳納什么稅
老師您好,公司收到一筆款,對方不需要發(fā)票,但是報(bào)稅的時(shí)候填的是無票收入,已經(jīng)繳稅了,這筆款沒有做開發(fā)票的憑證,這樣的話是對不起來的,如何處理?
老師,剛剛跟老板溝通了下,報(bào)稅的時(shí)候給外賬電話,他們告訴我填很小的數(shù)字?這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn),我該怎么辦
公司員工報(bào)銷的費(fèi)用沒有發(fā)票,員工自己能在稅務(wù)局開發(fā)票報(bào)賬嗎