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Q

老師、上個(gè)月有留底稅額300、加上這個(gè)月的應(yīng)納稅額500,一共800,那寫憑證的時(shí)候、是只寫 這個(gè)月需要交的500嗎?

2025-09-12 09:12
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-12 09:12

你好,是的,就是這樣寫了。

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你好這個(gè)你之前做留底稅額沒,沒有一起做借銷項(xiàng)稅額 6000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額5000%2B500 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅500 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸未交增值稅 500
2021-07-10
?你好? ?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是? ?會(huì)自動(dòng)抵減的。 這個(gè)是 改不了的。 你只能少認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng)稅? 不要一次性認(rèn)證過多才行的??
2021-08-11
你好!是的。留底不需要單獨(dú)做分錄。 下個(gè)月繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
你好 可以的 補(bǔ)做上沒事
2020-08-10
不需要填寫,你之前那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額留底,反饋主表上面留底稅額了不需要自己填寫
2019-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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