如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),
我們公司2020年買了一輛二手車 現(xiàn)在要將其賣出,然后呢取得了二手車的統(tǒng)一銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這應(yīng)該如何做帳繳納增值稅
公司名下有一輛車,這輛車是二手車,為什么說(shuō)是二手車呢,因?yàn)橘I的時(shí)候,發(fā)票就是二手車銷售發(fā)票?,F(xiàn)在,公司要把這個(gè)車賣出去,賣給個(gè)人,就是自然人,公司肯定是要開(kāi)發(fā)票給個(gè)人的,我知道要繳納增值稅及附加稅,但是這個(gè)增值稅我怎么繳納呢?
某二手車經(jīng)銷企業(yè)2022年1月銷售其收購(gòu)的二手車,共取得含稅銷售額482.4萬(wàn)元。其中部分二手車輛應(yīng)購(gòu)買方要求開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元。該二手車經(jīng)銷商1月應(yīng)繳納的增值稅為2.4萬(wàn)元。 這200萬(wàn)元專票怎么考慮呢?
甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍中有二手車經(jīng)銷,但企業(yè)收購(gòu)的二手車及賣出的二手車的發(fā)票均不是自己開(kāi)具,二是通過(guò)二手車交易市場(chǎng)代開(kāi)的,假設(shè)甲公司購(gòu)進(jìn)二手車60000,賣出是65000,這種情況甲是不是甲公司的銷售額為:65000/(1+0.5%)=64676.62,此金額的2.5%在應(yīng)納稅減征填報(bào)?季度銷售額也是不超30萬(wàn)免征增值稅?超額按0.5%納稅?
我們是二手車經(jīng)銷企業(yè),把二手車賣給一般納稅人公司,他們跟我們要增值稅專用發(fā)票,我們開(kāi)給了他們專用發(fā)票(按車價(jià)開(kāi)的),還開(kāi)了二手車發(fā)票,如果一個(gè)季度銷售額超了30萬(wàn),是不是既要交這張專票的稅,又要交5%稅的稅
老師萬(wàn)元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過(guò)來(lái)做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問(wèn)融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購(gòu)了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問(wèn)如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來(lái)開(kāi)票明細(xì)來(lái)查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開(kāi)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開(kāi)專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開(kāi)發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開(kāi)票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問(wèn)題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開(kāi)專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來(lái)應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉(cāng)庫(kù),當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
我想知道怎么寫這個(gè)分錄呢
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入