你好,實際這些都是什么業(yè)務(wù)的?
我們老板有兩個公司,一個公司沒錢了,我現(xiàn)在可以把另外一個公司的錢轉(zhuǎn)到老板私戶,做賬借款,然后再從老板私戶轉(zhuǎn)到這個沒錢的賬戶嗎,就寫往來款,做賬銀存,貸其他應(yīng)付款
請問老師,往來款怎么做會計分錄? 我先說一下情況,我們有兩個股東的公司沒有業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在賬是移過來給我學(xué)著做。B公司賬戶里沒有錢了,需要扣年費。A公司就給B公司轉(zhuǎn)了300塊錢,用途寫的是往來款,那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢? A轉(zhuǎn)300給B:借:其他應(yīng)收款300 貸:銀行存款 300 B收到了A轉(zhuǎn)的300塊 借:銀行存款300 貸:其他應(yīng)付款300 請問是這樣嗎?
我們是事業(yè),不能從銀1行直接貸1款,A投資公司貸1款給我們,我們再轉(zhuǎn)給B。是征服出面改造小區(qū),不能出面貸1款,B公司出面去貸1款,但是要給銀行打資本準(zhǔn)備金,B公司沒有,從A公司轉(zhuǎn)來我們這里,然后給B去辦理貸1款,這個賬就是從我們這里一進一出,但是又不能掛往來,應(yīng)該怎么做賬,B公司出面去貸1款,要給銀1 行交保證金,沒有錢,從A公司轉(zhuǎn)來我們這里,然后我們再轉(zhuǎn)給B,我們一進一出,怎么做賬?不掛往來
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個科目做平。
老板的公司對公戶轉(zhuǎn)了幾筆錢給了幾個公司,備注:往來款。。這幾個公司和我們是沒有合作的,其中一家是老板自己的。我這樣做的分錄可以嗎,摘要:公司往來款,借 其他應(yīng)收賬款-a公司,b公司,貸銀行
老師資產(chǎn)負債表怎么重分類呢?
請問務(wù)務(wù)費發(fā)票金額報個稅還是按發(fā)票金額勞務(wù)費金額27671.29元稅額276.71元,個稅計算4641.11?按什么
老師好,公司購入月餅可以直接做到管理費用里嗎
老師,我們是充電公司,付給國網(wǎng)的電費做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,開具發(fā)票后做借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款。國網(wǎng)有積分返現(xiàn)充抵我們的預(yù)付賬款,但發(fā)票按實際發(fā)生開具的。之前做了上面一筆,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)國網(wǎng)預(yù)付賬款余額大于我們公司,本年度怎么調(diào)賬,以前年度怎么調(diào)賬
請教,我們購買車輛,合同約定是包含了車輛價格,所有稅費,保險費,上牌費等,交鑰匙價的。發(fā)票是按合同金額全額開票的,那么這個車輛完稅證明是以誰的名義交的呢?我這邊查不到完稅證明,但是對方給了完稅證明的資料。
老師,去年發(fā)票紅沖,這個月再重新開票,需要提額申請,我應(yīng)該先紅沖再提額開票,還是先提額,再紅沖,再開票
老師資產(chǎn)負債表可以修改嗎?
關(guān)于用于出口退稅的進項發(fā)票,收到發(fā)票,過幾個月再退稅勾選,計提出口退稅款,這幾個整個分錄是什么
董孝彬老師 問一下,還有一個這種情況,我們老板說的讓我調(diào)一下庫存,那個庫存有一些苗木,說的實際沒有了,這個苗木數(shù)量和品種都沒有了。讓我在電腦庫存里刪除去掉,然后把這個數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
小規(guī)模公司共享單車發(fā)票品名開信息技術(shù)服務(wù)費可以嗎
只是轉(zhuǎn)錢,并沒有實際的業(yè)務(wù)往來
不是貨款的情況下,都是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 一直顯示對方欠了你的錢需要收回來