你好,這個(gè)你自己填入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
一般納稅人銷(xiāo)售手機(jī),我們本月開(kāi)出兩張紅字信息表,也同時(shí)收到兩張供應(yīng)商調(diào)價(jià),開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機(jī)型號(hào),本月正數(shù)的型號(hào),還沒(méi)有認(rèn)認(rèn)證抵扣,有一張負(fù)數(shù)發(fā)票型號(hào),是6月份已抵扣了?,F(xiàn)在收到這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么賬務(wù)處理,但是我們同時(shí)已經(jīng)開(kāi)了兩張紅字信息表
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從2月份開(kāi)始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示出這張發(fā)票來(lái),我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒(méi)有抵
我收到一張專(zhuān)票 但是我在增值稅綜合平臺(tái) 我在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選里面沒(méi)有找到這個(gè)張專(zhuān)票、 發(fā)票號(hào)也沒(méi)有 這是什么原因呢 我收到的專(zhuān)票上面開(kāi)票日期是7-28號(hào) 這是什么原因
你好..我們接收到6月份的原材料發(fā)票100..稅額13..因?yàn)槲覀冇羞M(jìn)項(xiàng)..這張發(fā)票沒(méi)有抵扣..也沒(méi)有入賬..狀態(tài)就是認(rèn)為沒(méi)收到這種..但是7月份我們把這張發(fā)票上的原材料賣(mài)出去了..7月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)里夠了..也沒(méi)用到這張發(fā)票..這張發(fā)票..入賬的話..分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢..
老師,請(qǐng)問(wèn)我3月開(kāi)錯(cuò)的一張發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢,現(xiàn)在4月7號(hào)今天紅沖的這張發(fā)票,我報(bào)稅3月的 還需要報(bào)3月開(kāi)出這張正數(shù)發(fā)票的稅嗎,還是說(shuō)4月紅沖了 就沒(méi)有這種發(fā)票的稅了呢
老師,以前賬目發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整呢
怎么查詢員工在本單位交了幾個(gè)月的社保
殘疾人保證金認(rèn)定有效期從2025.01.01日起,2024年12月30日完成的稅務(wù)報(bào)到,所以2024年無(wú)需申報(bào)殘保金是吧?
老師 從其他代賬公司接手過(guò)來(lái)新公司的賬 對(duì)方只提供了科目余額表 不給8月的報(bào)表 我直接錄入期初余額以及發(fā)生額 之后怎么核對(duì)對(duì)不對(duì)呀
企業(yè)有未分配利潤(rùn),現(xiàn)在造廠房,如何把未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到廠房,會(huì)計(jì)分錄如何做
上個(gè)月銀字憑證做錯(cuò),本月沖紅重做 紅沖7月憑證1號(hào) 銀行存款是貸方紅字的 更正 這個(gè)摘要怎么寫(xiě)比較好
殘疾人就業(yè)保障金人數(shù)超過(guò)30的規(guī)定是什么。怎么交的
你好,計(jì)提增值稅價(jià)稅如何記賬
老師,你好!有限公司八月份開(kāi)電費(fèi)發(fā)票給個(gè)人的時(shí)候開(kāi)成了專(zhuān)票,需要九月份紅沖重開(kāi)么?
老師你好,注銷(xiāo)一般納稅人流程怎樣的?有具體的注銷(xiāo)流程嗎