您好,按合同,印花稅不管你們退不退,就按第一次的合同20W和17W
8月份采購一批設(shè)備,已經(jīng)支付款項(xiàng)20萬、并且已經(jīng)銷售,銷售總額30萬。9月份才收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問老師、這兩筆分錄怎么寫?這個(gè)月增值稅申報(bào)只能按照30萬納稅了吧?進(jìn)項(xiàng)無法抵扣了吧?
老師,你好,揚(yáng)州采購合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來,正規(guī)起來,然后我4月份開始就有采購合同,也好多沒合同,有票,我想補(bǔ)印花稅。我是不是可以等 我,有銷售開票,那個(gè)月一起申報(bào),還是說。我這個(gè)月沒開票,就先申報(bào)印花稅,我是不是也可有勾進(jìn)項(xiàng)票,把印花稅的錢,抵扣掉 ,我們一直,還沒有開票。沒有銷售合同去把發(fā)票提成10萬元,百萬的,現(xiàn)在是萬元的,還沒領(lǐng)發(fā)票
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元,4月已經(jīng)全部認(rèn)證通過;2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號(hào)出差沈陽,當(dāng)月15號(hào)返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元未抵扣(購入寫字樓進(jìn)
老師,我們公司7-9月份開具了90萬的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了70萬,印花稅如何申報(bào)?進(jìn)項(xiàng)就是采購合同需要申報(bào)印花稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們向銷售方購買了三萬塊的水果并且開了發(fā)票,這張發(fā)票需要申報(bào)印花稅嗎
銀行賬號(hào)沒變,只變了個(gè)開戶行,扣稅能不能扣過去
你好一般企業(yè)年度匯算清繳企業(yè)所得稅,利潤400萬是怎么算企業(yè)所得稅的
送客戶的月餅,包裝由我司定制包裝并打上我司的logo,可以做廣宣費(fèi)嗎
請(qǐng)問增值稅表三什么情況下填?怎么填
wps word如何快速將多張圖片設(shè)置一樣大???
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),以房抵工程款30萬,后續(xù)施工方以25萬把房子售給業(yè)主,我們房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)如何開具發(fā)票?
老師:請(qǐng)問下怎么樣避免員工因?yàn)闆]有社保而起訴公司
老師,我想問一下業(yè)務(wù)員給客戶的居間費(fèi),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,沒有發(fā)票
老師,公司在湖南邵陽 ,一般納稅人,實(shí)行簡易辦法計(jì)稅,工程服務(wù)在衡陽 ,月開票不超10萬 這種情況需要預(yù)繳稅款嗎?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,做到什么科目里面?
那如果合同21大于當(dāng)月的開票金額20,是按哪個(gè)數(shù)據(jù)來申報(bào)?
按合同上面的金額來申報(bào)的