借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅將其扣除貸營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益。
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,要計(jì)提未交增值稅,那么計(jì)提的增值稅金額是不是要減去上月留底稅額
你好,請(qǐng)問(wèn)下增值稅10%加計(jì)扺減申報(bào)表上如何填列,在哪欄填列?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減的增值稅,怎么做賬?
提問(wèn):老師,加計(jì)遞減在哪里申報(bào)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅加計(jì)底減在哪里提現(xiàn)?
紙質(zhì)禮盒內(nèi)物有糕點(diǎn)、眼罩、毛毯這些物品,發(fā)票按照什么分類(lèi)編碼開(kāi)
老師你好,我公司行政報(bào)銷(xiāo)外部人員來(lái)參加企業(yè)培訓(xùn)招待的餐費(fèi)、車(chē)費(fèi)記什么科目?開(kāi)展培訓(xùn)是為了他們了解公司產(chǎn)品更多后期有客戶需求的話幫忙推廣
我公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,長(zhǎng)期投資1500萬(wàn),該項(xiàng)資產(chǎn)為名下一家子公司,組建于2016年,這家子公司尚有開(kāi)發(fā)的一個(gè)項(xiàng)目剩余房產(chǎn)30套,子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表上的所有者權(quán)益207萬(wàn),資產(chǎn)1100萬(wàn),負(fù)債893萬(wàn),上級(jí)審計(jì)時(shí)查看子公司報(bào)表認(rèn)為該項(xiàng)長(zhǎng)期投資存在明顯減值跡象,需要計(jì)提減值準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)制度公司一直沒(méi)有計(jì)提,有相關(guān)法規(guī)制度可以作為不計(jì)提減準(zhǔn)備的依據(jù)嗎?
你好,繳納印花稅,可以記“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”嗎
@樸老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額是指什么?從哪里取數(shù)?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)Y產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎?
老師這個(gè)月開(kāi)票了30萬(wàn),紅沖了個(gè)去年的20萬(wàn),這個(gè)20萬(wàn)除了做紅字。之后還需要做啥分錄影響本季度利潤(rùn)表嗎
個(gè)體工商戶一個(gè)季度開(kāi)銷(xiāo)售普票36萬(wàn),要交多少稅?分別是哪幾項(xiàng)稅金?
老師,這題為什么不是200*0.8*1.2%*6/12+3*6*0.12呢?
老師:請(qǐng)問(wèn),開(kāi)具 *經(jīng)營(yíng)租賃*汽車(chē)租賃 數(shù)電發(fā)票,這個(gè)單位要怎么填啊?
火車(chē)票可以算進(jìn)去加計(jì)底減嗎
那個(gè)不能,是勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)才可以