同學(xué),你好
負(fù)數(shù)發(fā)票,做之前藍(lán)字發(fā)票的分錄,一摸一樣,金額負(fù)數(shù)就行了
我單位是小規(guī)模納稅人。按季納稅。這個(gè)季度我們開了兩批負(fù)數(shù)發(fā)票。 1、去年底開具的普通發(fā)票,客戶讓重開。我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票。并開具對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。 2、上個(gè)月(本季度內(nèi))開具的發(fā)票因客戶單位稅號(hào)變更,我們開具負(fù)數(shù)發(fā)票后重新開票。 這兩種情況的分錄如何做?
我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,一般納稅人企業(yè),享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票(均是增值稅普通發(fā)票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,點(diǎn)擊了一表集成,顯示的也是負(fù)數(shù)金額,我應(yīng)該如何報(bào)稅呢?
;老師,我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),季度銷售額未超過30萬,開具1%普通發(fā)票,享受免征,請(qǐng)問老師要不要在增值稅附表減免稅明細(xì)表填寫免征2%的數(shù)據(jù)?。恳惶畹脑捑褪秦?fù)數(shù)了哦
老師,我想請(qǐng)問一下,我是小規(guī)模納稅人,如果一個(gè)季度開了58000的發(fā)票,因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的,然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04,紅沖一共是4萬元的。那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎
老師想請(qǐng)問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬,又開具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
紙質(zhì)禮盒內(nèi)物有糕點(diǎn)、眼罩、毛毯這些物品,發(fā)票按照什么分類編碼開
老師你好,我公司行政報(bào)銷外部人員來參加企業(yè)培訓(xùn)招待的餐費(fèi)、車費(fèi)記什么科目?開展培訓(xùn)是為了他們了解公司產(chǎn)品更多后期有客戶需求的話幫忙推廣
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,長期投資1500萬,該項(xiàng)資產(chǎn)為名下一家子公司,組建于2016年,這家子公司尚有開發(fā)的一個(gè)項(xiàng)目剩余房產(chǎn)30套,子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表上的所有者權(quán)益207萬,資產(chǎn)1100萬,負(fù)債893萬,上級(jí)審計(jì)時(shí)查看子公司報(bào)表認(rèn)為該項(xiàng)長期投資存在明顯減值跡象,需要計(jì)提減值準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)制度公司一直沒有計(jì)提,有相關(guān)法規(guī)制度可以作為不計(jì)提減準(zhǔn)備的依據(jù)嗎?
你好,繳納印花稅,可以記“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”嗎
@樸老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額是指什么?從哪里取數(shù)?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎?
老師這個(gè)月開票了30萬,紅沖了個(gè)去年的20萬,這個(gè)20萬除了做紅字。之后還需要做啥分錄影響本季度利潤表嗎
個(gè)體工商戶一個(gè)季度開銷售普票36萬,要交多少稅?分別是哪幾項(xiàng)稅金?
老師,這題為什么不是200*0.8*1.2%*6/12+3*6*0.12呢?
老師:請(qǐng)問,開具 *經(jīng)營租賃*汽車租賃 數(shù)電發(fā)票,這個(gè)單位要怎么填啊?
老師不是負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做 是當(dāng)季度屬于三十萬以內(nèi)免稅 這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)的稅如何做
同學(xué),你好
當(dāng)季度屬于三十萬以內(nèi)免稅
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
不滿30萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
負(fù)數(shù)發(fā)票單獨(dú)做負(fù)數(shù)分錄
老師就是分錄不變 金額改成負(fù)數(shù)的嗎
同學(xué),你好
嗯嗯,是的