你好,這個(gè)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了。
老師你好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),目前剛開(kāi)業(yè),有留抵退稅。 假設(shè)我們出口一批貨物人民幣200萬(wàn),退稅率13%, 本月留抵稅額30萬(wàn)。 那留抵稅額大于出口退稅額,還可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),2020年出口了一批貨物,開(kāi)的發(fā)票是0%稅率,留抵的增值稅都申請(qǐng)了留抵退稅,這樣子是不是我們出口的這一批貨物就不能申請(qǐng)出口退稅了?
我司是一家生產(chǎn)型出口企業(yè),年出口額2億人民幣左右,其中外購(gòu)件占百分之50左右。外購(gòu)件出口給進(jìn)口本公司自制件的公司,但是我們沒(méi)有商標(biāo)。貨物名稱和性能跟我們自制的是一樣的。請(qǐng)問(wèn)我們能夠按照視同自產(chǎn)申報(bào)退稅嗎?視同自產(chǎn)的比例有要求嗎?如果我們已經(jīng)按照自制件申報(bào)了退稅,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們是生產(chǎn)企業(yè) ,買完貨物再賣出口給國(guó)外,不能是符合視同自產(chǎn),稅務(wù)和賬務(wù)那怎么處理呢????開(kāi)什么發(fā)票?
老師您好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),上個(gè)月出口了一批貨物,我們不申請(qǐng)退稅,直接免稅就行,接下來(lái)需要走哪些手續(xù)呢?具體怎么操作呢?麻煩老師講的詳細(xì)一些
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開(kāi)始對(duì)外開(kāi)的水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),上個(gè)月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個(gè)點(diǎn),這個(gè)22-24年的補(bǔ)稅款(從3個(gè)點(diǎn)補(bǔ)到9個(gè)點(diǎn))是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒(méi)有人上班,銀行流水0,需要報(bào)個(gè)稅嗎?不報(bào)有什么影響?稅法文件
請(qǐng)問(wèn)圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
發(fā)票怎么開(kāi)呢?
你好,正常開(kāi)0稅率就可以了。
這樣是要交13個(gè)點(diǎn)增值稅的嗎?
你好,不需要交稅。除非是禁止出口的。
那這批貨物取得的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票正常抵扣?
您好,免稅出口是不能抵扣的
如果這個(gè)出口貨物較多,在同一張報(bào)關(guān)單,一半自產(chǎn),一半無(wú)法視同自產(chǎn),無(wú)法視同自產(chǎn)的要單獨(dú)拿出來(lái)不申報(bào)退稅嗎
你好,這個(gè)要跟稅務(wù)局確認(rèn)。正常是不能退稅的。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。