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采購說:另外你說的請款資料要退給我后端執(zhí)行采購,我這邊也沒辦法接收,你該退供應商就退供應商,按你要求執(zhí)行延期付款。 老師,我怎么回答采購好些,采購都是以為這請款資料是供應商直接寄給我財務的,跟采購沒有關系的,我出了新的請款資料聯(lián)絡函通知,然后我跟采購說,要是沒有傳達到位,供應商沒有按新的要求去做的話,我財務的意思是讓供應商自已把送貨單、退貨單貼好。財務部直接退貨采購,讓采購貼送貨單、退貨單,8月之前都是我司財務整理供應商請款資料的,對賬也是財務,我司采購就是下單買東西。其他啥不管。都不知道怎么會有這種觀念的 以上請老師幫忙梳理下專業(yè)語句說服他們

2025-09-10 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-10 09:04

先買東西付款后給貨 還是先給貨再付款

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齊紅老師 解答 2025-09-10 09:05

需求分析:市場部門負責收集和分析市場需求,確定采購需求。 供應商選擇:采購部門負責評估和選擇合適的供應商,確保質量和價格。 訂單執(zhí)行:采購部門與供應商協(xié)商訂單細節(jié),確保訂單準確無誤。 收貨與驗收:倉庫管理部門負責收貨和驗收,確保貨物符合要求。 付款與結算:財務部門負責與供應商進行付款和結算,確保資金流動。

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快賬用戶2591 追問 2025-09-10 10:42

先給貨在付款

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快賬用戶2591 追問 2025-09-10 10:44

我說請款資料的整理,現在供應商給過來的送貨單退貨單都是我司財務貼,付款是財務部結算沒毛病,

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齊紅老師 解答 2025-09-10 10:45

可以沒有問題。這個,你們看工作安排。如果采購有內勤的話,采購內勤來整理資料,出納支付。

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快賬用戶2591 追問 2025-09-10 10:50

采購說:另外你說的請款資料要退給我后端執(zhí)行采購,我這邊也沒辦法接收,你該退供應商就退供應商,按你要求執(zhí)行延期付款。 我說采購說的這句話,怎么回復,現在采購的意思是,這跟她沒關系,資料不應該是采購整理而是財務。以前對賬都是財務。

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齊紅老師 解答 2025-09-10 10:51

你好,請款資料都有哪些?還有,你們是先請款再采購 你說一下流程怎么還要先請款?如果正常的,我上面不是給你發(fā)了嗎?流程應該是銷售那邊有下訂單,然后采購根據這個訂單去采購。采購了之后,入庫檢驗合格之后,你們付款。

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齊紅老師 解答 2025-09-10 10:51

如果你們是財務部門搜集付款資料的話,你有不合格的,如果是外部的資料,你應該找供應商,不是找采購

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快賬用戶2591 追問 2025-09-10 11:02

您的意思是,財務要對外,不是我財務收集付款資料,現在是延伸這種情況了,我要糾正過來,關于請款資料新要求我司財務發(fā)了通知函,讓采購通知供應商去執(zhí)行,沒通知到位,供應商沒按新要求做,那就由采購處理,采購部門粘貼送貨單、退貨單單據整理,對方要請款還要我財務去整理資料嗎?無話八門順序給你,這叫給財務請款?

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齊紅老師 解答 2025-09-10 11:06

請款采購負責 請款資料財務不需要收集 請款通知也不需要你們對外發(fā)涵 你們通知采購部門采購,再對外就可以

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快賬用戶2591 追問 2025-09-10 11:11

所以我現在的意思是,采購都覺得這些都是財務的事情,跟采購沒任何關系一樣。所以采購說這句話我該怎么回復他,讓她認可 采購說:另外你說的請款資料要退給我后端執(zhí)行采購,我這邊也沒辦法接收,你該退供應商就退供應商,按你要求執(zhí)行延期付款。

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齊紅老師 解答 2025-09-10 11:14

請款資料都是采購部門的業(yè)務 溝通都是采購執(zhí)行 采購接收到財務的通知,也是采購和供應商溝通

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快賬用戶2591 追問 2025-09-10 11:19

現在的情況是財務去跟供應商溝通,采購部等于放棄了管理供應商的抓手。我直接說老師這句話也不行,有史以來都是財務對賬,財務審核整理粘貼送貨單、退貨單。以前老板把對賬轉回給采購了,現在我只是叫采購把財務最新要求通知供應商執(zhí)行,通知不到位就讓采購去貼送貨單和退貨單,所以我問老師怎么回復更有力度,讓采購無話可說了,不想東扯西扯,直接解決問題

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齊紅老師 解答 2025-09-10 11:25

那請款資料是不是需要送貨單發(fā)貨單這些 采購負責請款,是他們的職責嗎這個需要確定好了 只要是 他來請款沒有資料不付款不就可以 出納只需要支付 其他的不管不是 后,你們在考核里面加上。應該支付出去,沒有支付的這一部分屬于采購部門的失誤 考核業(yè)績里面扣就可以 還有這個沒有有力的證據,他又不是法律規(guī)定 一切就是你們部門職責 企業(yè)制度的規(guī)定

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快賬用戶2591 追問 2025-09-10 15:20

這么回復供應商可以不 謝謝您直接告訴我您的想法 每家公司的內部流程確實有所不同。我司的這項要求,是基于我們高效付款的原則設定的。財務部看到粘貼整齊、信息清晰的單據,就能第一時間審核 反之,如果資料混亂,財務無法處理,只能退回、要求重新提供,一來二去,付款周期必然會延長。我們提出這個要求,正是為了避免這種不必要的延遲,確保貴司能及時收到貨款。 所以,這個看似“苛刻”的要求,最終受益方其實是貴司。為了我們后續(xù)合作的順暢和高效,還請您協(xié)助落實。

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齊紅老師 解答 2025-09-10 15:25

可以的 可以這么回復的

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先買東西付款后給貨 還是先給貨再付款
2025-09-10
你好,如果架子你們已經出庫做成本了,只做銷售的分錄就可以,借應收賬款等 貸其他業(yè)務收入 應交稅費
2024-10-08
同學你好,很高興為您服務! 合同是跟乙公司簽訂的嗎?還有發(fā)票是乙公司提供的嗎?是的話,最好是付款給乙公司。如果確實得付款給業(yè)務員,建議讓乙公司出具一張授權業(yè)務員代收貨款的協(xié)議,否則后續(xù)產生糾紛,就會特別麻煩。
2024-06-03
你好!你的意思是發(fā)票一次性開給你們,但是材料分批次發(fā)給你們,可以通過在途物資科目核算
2023-04-28
你好,你是需要公司轉賬給法人嗎?因為之前掛了往來,可以轉賬的,同時沖掉這筆往來。稅務老師如果一直未來審核,你們也只能繼續(xù)和工作人員協(xié)商,盡快處理。因為不來審核你們這邊很被動無法處理。
2023-06-17
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