先買東西付款后給貨 還是先給貨再付款

您好,老師!目前單位從采購方開來一張發(fā)票提請付款,這個發(fā)票是本月開具的??墒遣少弻暮贤?9年底簽的,而且采購合同上寫的軟件服務期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個當月開具的發(fā)票對應的服務是18年到19年的服務。涉及金額很大,這種情況財務該如何處理,目前這個問題很棘手。上面領導意思錢肯定得付!可是我作為財務應該給出什么意見 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因為按照我的理解,這個可能需要改之前年度的損益??墒怯行┤苏f發(fā)票是今年開的 ,就算今年的成本。 (我們單位承接的這個服務是政府的,然后分包給別人一部分,之前都是先交付才簽合同,政府跟我們簽的合同是19年底,所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的)
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數量金額全部開了發(fā)票給我們財務部了,項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的,我是做內賬總賬的,也要求我按照材料科目設置為數量金額式入賬,我是拿發(fā)票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目,再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉到“原材料”,進銷存里是可以備注發(fā)票號的,但項目會計并沒有做到這一點,我會寫個情況說明給財務經理,五一后經理去出差到項目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
老師,我想咨詢前期法人從個人轉賬到公司賬戶付款給供應商和貨運公司,現在我可以直接從公司賬戶轉賬到個人嗎 2.我們在上海首單退稅按照老師要求資料清單已經全部提交給稅務老師,但是2個多月過去了,老師一直到現在沒審核也沒來實地考察,回復我們的是說自己很忙沒空,說去年的還沒看,說前年的還有,問何時能來不清楚也不知道,請問碰到這種我們如何解決嗎?因為馬上一年了,首單退不下來其他都沒法操作,老師的意思是超過一年沒問題,無時間限制,但是也不能一直拖著
老板注冊了一家新公司留存?zhèn)溆?,我們老公司是機加工制造業(yè),他想著萬一老公司被人起訴凍結了銀行,就用新公司接業(yè)務。上次以老公司名義在銀行經營貸80萬,支付了一個月工資,剩余的要求只能支付貨款,對方得給我們開出發(fā)票,發(fā)票要拍照給銀行,老板想把錢套出來,就用新公司給老公司開55萬專票,貸款銀行把剩余的錢劃到了新公司,我們再把錢轉到老板一個朋友公司然后套出來。前幾天接到稅務局電話,說他們系統(tǒng)藍色預警,我們這新公司開了55萬發(fā)票,怎么進項就一點點,我就找個理由 說進項還有發(fā)票沒來?,F在怎么辦啊,這一點進項還不是針對前面開的銷項,是老公司接的業(yè)務,要采購材料,老板用新公司跟其他供應商簽合同,說人家開給新公司,我們再用新公司開票給老公司
老師,一甲供應商業(yè)務員也就是該公司股東之一于2023年2月向我們公司售賣了肥料,送貨清單是以甲公司名開的。但是2023年6月該公司注銷,該業(yè)務員請求把這批肥料的供應商名改為乙公司(他于2023年6月入職的新公司名),因為我當時還沒來這家公司,也不知道當時財務是怎么談的,這筆業(yè)務他們做了甲公司的退貨,然后又拿甲公司送貨單開乙公司的進貨記錄,賬務也是記到乙公司頭上,但是這筆款一直沒有支付?,F在該業(yè)務員說他已經從乙公司離職了,要求把款付給他個人,這個該怎么操作比較合理?
肖晴初老師目前上什么課
我司和湖南分公司簽的合同,是長沙支公司付款,可以開票給長沙支公司嗎?
老師,沒有取得進項發(fā)票怎么做進項稅轉出
出口退稅外貿公司,已出口的貨物在國外整柜被偷了,貨還沒到客戶手上,這種情況可以辦理退稅嗎?怎么賬務處理?
老師好 我想問一下 購買債券,如果是分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產,為什么支付的手續(xù)費要計入攤余成本?攤余成本不是借出去的本金嗎,那付出的手續(xù)費是給到證券公司這個中介,這理應不是借出去的本金才對因為這個付給中介就付了不可能還能收回來,所以不明白為什么手續(xù)費還要計入攤余成本。謝謝老師
你好!老師在抖音開店,店鋪給抖音開發(fā)票的幾種情況?在抖音提現款怎么繳稅
老師,出口免退稅的外貿公司,第一批出口的貨物有瑕疵,再重新出口一批,只收一筆款,那重新出口的這批是免稅不退稅處理嗎?還是要視同內銷?
企業(yè)要注銷,但是應收賬款和其他應收款有余額,能夠注銷掉嗎
承租方繳納房租也要申報印花稅嗎
老師,我們銷售種羊,給客戶開的銷售份免稅發(fā)票,但賬務處理是計入資產處置損益的,導致增值稅報表上的收入和賬上的不一致,這個怎么處理?
需求分析:市場部門負責收集和分析市場需求,確定采購需求。 供應商選擇:采購部門負責評估和選擇合適的供應商,確保質量和價格。 訂單執(zhí)行:采購部門與供應商協(xié)商訂單細節(jié),確保訂單準確無誤。 收貨與驗收:倉庫管理部門負責收貨和驗收,確保貨物符合要求。 付款與結算:財務部門負責與供應商進行付款和結算,確保資金流動。
先給貨在付款
我說請款資料的整理,現在供應商給過來的送貨單退貨單都是我司財務貼,付款是財務部結算沒毛病,
可以沒有問題。這個,你們看工作安排。如果采購有內勤的話,采購內勤來整理資料,出納支付。
采購說:另外你說的請款資料要退給我后端執(zhí)行采購,我這邊也沒辦法接收,你該退供應商就退供應商,按你要求執(zhí)行延期付款。 我說采購說的這句話,怎么回復,現在采購的意思是,這跟她沒關系,資料不應該是采購整理而是財務。以前對賬都是財務。
你好,請款資料都有哪些?還有,你們是先請款再采購 你說一下流程怎么還要先請款?如果正常的,我上面不是給你發(fā)了嗎?流程應該是銷售那邊有下訂單,然后采購根據這個訂單去采購。采購了之后,入庫檢驗合格之后,你們付款。
如果你們是財務部門搜集付款資料的話,你有不合格的,如果是外部的資料,你應該找供應商,不是找采購
您的意思是,財務要對外,不是我財務收集付款資料,現在是延伸這種情況了,我要糾正過來,關于請款資料新要求我司財務發(fā)了通知函,讓采購通知供應商去執(zhí)行,沒通知到位,供應商沒按新要求做,那就由采購處理,采購部門粘貼送貨單、退貨單單據整理,對方要請款還要我財務去整理資料嗎?無話八門順序給你,這叫給財務請款?
請款采購負責 請款資料財務不需要收集 請款通知也不需要你們對外發(fā)涵 你們通知采購部門采購,再對外就可以
所以我現在的意思是,采購都覺得這些都是財務的事情,跟采購沒任何關系一樣。所以采購說這句話我該怎么回復他,讓她認可 采購說:另外你說的請款資料要退給我后端執(zhí)行采購,我這邊也沒辦法接收,你該退供應商就退供應商,按你要求執(zhí)行延期付款。
請款資料都是采購部門的業(yè)務 溝通都是采購執(zhí)行 采購接收到財務的通知,也是采購和供應商溝通
現在的情況是財務去跟供應商溝通,采購部等于放棄了管理供應商的抓手。我直接說老師這句話也不行,有史以來都是財務對賬,財務審核整理粘貼送貨單、退貨單。以前老板把對賬轉回給采購了,現在我只是叫采購把財務最新要求通知供應商執(zhí)行,通知不到位就讓采購去貼送貨單和退貨單,所以我問老師怎么回復更有力度,讓采購無話可說了,不想東扯西扯,直接解決問題
那請款資料是不是需要送貨單發(fā)貨單這些 采購負責請款,是他們的職責嗎這個需要確定好了 只要是 他來請款沒有資料不付款不就可以 出納只需要支付 其他的不管不是 后,你們在考核里面加上。應該支付出去,沒有支付的這一部分屬于采購部門的失誤 考核業(yè)績里面扣就可以 還有這個沒有有力的證據,他又不是法律規(guī)定 一切就是你們部門職責 企業(yè)制度的規(guī)定
這么回復供應商可以不 謝謝您直接告訴我您的想法 每家公司的內部流程確實有所不同。我司的這項要求,是基于我們高效付款的原則設定的。財務部看到粘貼整齊、信息清晰的單據,就能第一時間審核 反之,如果資料混亂,財務無法處理,只能退回、要求重新提供,一來二去,付款周期必然會延長。我們提出這個要求,正是為了避免這種不必要的延遲,確保貴司能及時收到貨款。 所以,這個看似“苛刻”的要求,最終受益方其實是貴司。為了我們后續(xù)合作的順暢和高效,還請您協(xié)助落實。
可以的 可以這么回復的