那個是在附表1填報,如果沒有別的銷售額才填負(fù)數(shù)
1月份客戶給開具了一張專票給我公司,當(dāng)時我公司退回要求重新開具了普票,對方當(dāng)月未把專票作廢,那么我在增值稅進(jìn)項勾選的時候這張發(fā)票仍然在系統(tǒng)里面,那我在操作勾選統(tǒng)計的時候是不是就不在該張發(fā)票上面打勾就行了?
老師,小規(guī)模報增值稅,期中有一個表 附列資料一,這個要怎么填寫?我們1-3月就開了一張3%的專票和三張1%的普票。打開這個附列資料一,里面自動有數(shù)據(jù)
請問有開6%的服務(wù)費的發(fā)票申報的時候附表三要填第1列,第三行和第3列的第三行都填上了,但是申報附表一的時候顯示,第五行的第14列數(shù)據(jù)不符(也就是6%的這個服務(wù)費的這個這一列,最后一個數(shù))是什么原因?
12月開了9萬的專票,1月客戶說不要專,要普票。那我1月紅沖,再開9萬的普票,不開其他票。這樣報1月增值稅時候,專項那里是負(fù)數(shù),普票那里是正數(shù),但是最終會抵消。這樣專項那里出現(xiàn)負(fù)數(shù)。我可以在電子稅務(wù)局報嗎?還是只要出現(xiàn)負(fù)數(shù),不管最后交稅金額是不是負(fù)數(shù),都要去現(xiàn)場報稅
上月開了張物流輔助服務(wù)倉儲費的發(fā)票,但是增值稅申報的時候附表一6%稅率那行顯示開票數(shù)據(jù)了,附表三第三行第一列不顯示數(shù)字,這樣申報可以嗎,還是說附表三必須顯示數(shù)字
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費 借:管理費用辦公費-263 借:應(yīng)交稅費 -增值稅 -減免稅費 263 貸:應(yīng)交稅費 -增值稅 -減免稅費263 貸:營業(yè)外收入 稅費優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費,前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因為客戶退稅問題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務(wù)局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運費發(fā)票,這個海運費發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫什么
老師,請問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會越來越難做,因為老板也不愿交稅?
老師商業(yè)保險個人交的,可以扣除多少個稅
購進(jìn),需要打印哪些票據(jù)出來裝訂呀
公司注冊地和實際經(jīng)營地址不同兩個市,請問納稅申報有什么區(qū)別?電子稅務(wù)局上納稅人信息里所屬稅務(wù)機關(guān)是注冊地還是經(jīng)營地?會存在怎樣的風(fēng)險