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老師 想咨詢一下,就是7月開的票是含稅6554元,8月紅沖之后再重開了6554元,然后申報8月增值稅怎么填數(shù)呀

2025-09-09 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-09 14:14

您好,這個不影響,一正一負,直接填0

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快賬用戶8564 追問 2025-09-09 14:19

這種不用填呀 就算紅沖上個月的 不填申報表也沒事對吧

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齊紅老師 解答 2025-09-09 14:20

你按0申報就可以了,一正一負是0

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同學你好 你是一般納稅人嗎? 未開票收入實現(xiàn)當月在附表一未開票列正數(shù)填列 實現(xiàn)的月份 在在附表一未開票列負數(shù)填列
2020-09-11
你好,你的銷售額出現(xiàn)了負數(shù),按負數(shù)銷售額來申報,自己申報不了的去稅務(wù)局申報。
2022-09-06
你好 。我們這邊負數(shù)也報不了。 我們這邊稅務(wù)局是要求去大廳申報負數(shù) 數(shù)據(jù)的
2021-09-06
你這個開專票,那就根據(jù)上個月填寫,這個這個月開紅字,那是下個月填寫的,專票藍字-紅字之后填寫,你這個這個月開,不影響上個月申報
2020-04-09
但是我看你這個說是更正申報這個 意思是叫你們直接按簡易申報的?這個各地口徑不一樣這個,你這個最好是找你稅局確定,要是這樣開紅字再開藍字一般是按這樣步驟申報,但是之前有學員反饋說是直接按簡易去申報,后續(xù)不再申報了,后續(xù)開紅字再開藍字不再申報了這樣
2020-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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