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每月發(fā)給代賬公司的帳怎么做?

2025-09-08 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-08 16:24

代賬公司自己做,你只需要把相關的單子交給他們,弄個交接表

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快賬用戶8197 追問 2025-09-08 16:25

交接表需要些什么內(nèi)容呢?相關單子又是哪些?新手小白,老師請多包涵

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齊紅老師 解答 2025-09-08 16:26

就是每次交接資料的清單注明給了對方些啥,叫對方簽字。

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快賬用戶8197 追問 2025-09-08 16:27

交接資料就是每月流水賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-08 16:31

就是拿個本子,或者A4紙打印,每次交了些什么東西給對方:比如,增值稅專用發(fā)票,發(fā)票號碼,金額, 叫對方簽字

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你好 做內(nèi)帳的基本流程: 1、對公司的原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。 3、月末作計提、攤銷、結轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。 4、結賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。 5、編制會計報表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整,并進行分析說明。 6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。 7、納稅申報工作。 發(fā)票 申報表
2021-10-10
同學您好,如果金額不大的話,付款的時候,借:其他應付款 貸:銀行存款。來發(fā)票的時候,借:管理費用 貸:其他應付款。 如果要合規(guī)來做的話,比如1月付半年費用6000元,1月可以做分錄,借:其他應付款 6000 貸:銀行存款6000.然后1-6月,分別借:管理費用 1000 貸:其他應付款1000.也就是分期來確認費用哈
2024-08-15
你好,你們方便做無票收入嗎?你應該在12月份做無票收入,開了發(fā)票再紅沖再做發(fā)票的。
2023-12-25
你好 借管理費用辦公費? 貸銀行應交稅費個稅?
2021-10-28
您好,代理記賬費計入管理費用就可以了
2023-05-17
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