是的,從這張申報表來看,“期末留抵稅額” 欄(第 20 行)顯示為 0.00,這意味著公司當(dāng)前沒有可用于留抵退稅的期末留抵稅額,所以目前沒有留抵退稅。
老師,增值稅留底退稅,我們是每個月都有留底,但是我們也交增值稅了,就等于進項平臺有留底,但是增值稅報表沒有留底,他這個增值稅留底到底指報稅的還是進項平臺留底的啊
老師,我公司符合增值稅期末留底退稅的政策,在電子稅務(wù)局申請退回時,申請退還的項目:選存量留底稅額還是增量留底稅額
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報表10月的軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬,一般項目期末留底稅額是4萬,免抵退稅額8萬,11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬,退稅和軟件即征即退應(yīng)納稅額沒有聯(lián)系對吧,退稅看期末留底稅額就可以對嗎?
最近不是有個政策報表上的留底稅額,不是可以申請退稅嗎? 我想問一下 ,我們公司是外貿(mào)型企業(yè),目前沒有內(nèi)銷,收到物業(yè)或者其他辦公費用開來的專票留底稅額是否可以申請退稅?
老師,您好!我在填報“增值稅及附加稅費申報表”時,上月有留底金額800元,這月沒有發(fā)生業(yè)務(wù),是零申報。但是在填報表時,第13行“上期留抵稅費”有800元的數(shù)字,第14行“期末留底稅額”也出現(xiàn)了800元的數(shù)字,第20行“期末留底稅額”為0了。我應(yīng)該再填列哪一行,讓20行能有800的留底。
福利費計入了管理費用沒有計入主營業(yè)務(wù)成本里有稅務(wù)風(fēng)險嗎
你好,跨境電商的收入,是需要根據(jù)報關(guān)單的金額,開具0稅率發(fā)票嗎?還是按照企業(yè)支付寶收到的金額提現(xiàn)做收入?
承兌貼息收入做憑證需要計稅嗎
老師好!我們是建筑公司一般納稅人,接了光伏設(shè)備運行維護項目,要開9個點的發(fā)票?項目名稱可開建筑服務(wù)一維修服務(wù)嗎
老師,請問我們購買國有土地,合同約定2023.07.20日之前交于乙方,使用權(quán)50年,我們是2023.09月交納的契稅和印花稅等, 請問我們計提無形資 產(chǎn)攤銷應(yīng)該從什么時間開始,到什么時候結(jié)束
快遞公司開過來的專票 可以用來勾選抵扣嗎
老師麻煩問一下,個體戶開專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開1%的發(fā)票,我可以給對方開3%的專票嗎,謝謝老師
請問下老師,股權(quán)變更怎么操作呢?有點頭暈了咨詢 就是有限公司老板占股百分之 60,老板兒子百分之 40,現(xiàn)在想老板直接占股 100
每月發(fā)放15000扣個稅稅率。
老師,就是前天B老板說讓我再找找別處上班。然后說我得交接工作,我昨天休息了,今天我來上班感覺今天啥事也沒做,他也沒找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老師,其他老師別接
除了進稅務(wù)系統(tǒng)可以查未抵扣進項稅額,還有別的方法能查到我公司還有多少沒抵扣的
看勾選模塊待勾選的
我知道,這個要先進電子稅務(wù)系統(tǒng),現(xiàn)在是我要不到驗證碼,我進不了電子稅務(wù)系統(tǒng),還有別的辦法可以查嗎?
同學(xué)你好 那就只能看收到的發(fā)票有哪些還沒勾選抵扣了 自己手動計算