你好,截圖你的增值稅主表看一下。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
老師,收到稅務局留抵退稅,當時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應納稅額減征額沒有填
老師 我公司8月有3800元的增值稅沒繳納,想留在9月份做留抵抵欠,結(jié)果我現(xiàn)在我報9月稅的時候雖然在本期教案上期應納稅額里邊把這個3800填上了,但是9月期末未繳稅額還是剩了36000元,也就是本期應補稅額還剩36000元,我這個月還能不交稅然后留到下個月進行留抵抵欠么?
#提問#老師在增值稅申報報表中2023年7月即征即退第14行出現(xiàn)了負數(shù),后期一直就出現(xiàn)在即征即退上期留抵額數(shù)據(jù)。原因是當時申報時有紅字發(fā)票然后就出現(xiàn)了即征即退中的第14行的數(shù)據(jù),現(xiàn)在更改,這該調(diào)整
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產(chǎn)負債表和利潤表每個月都是勾稽關系不平的,請問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調(diào)整,才能讓以后的報表勾稽關系做平?
社保個稅不在一個公司有影響嗎?
出口外貿(mào),我這個月才開回來進項,沒有開銷項,9月做無票收入申報,9月在開發(fā)票可以么
新注冊的混凝土商貿(mào)公司沒有預拌混凝土承包資質(zhì),可以采購原材料委托有資質(zhì)的攪拌站委托加工混凝土,并銷售嗎,賬務處理
老師,這個題怎么沒有算折舊抵稅
老師,CNF的出口普通發(fā)票怎么開呢有模板可以看嗎
老師,扣公司每位員工50塊錢以內(nèi)作為愛心資金是不是替公司省錢?,按等級扣,比如普工5塊錢,職員10塊錢,經(jīng)理級別50塊錢
快遞員導致沒有及時答復,怎么合同還能生效
老師,我的留底數(shù)字不見了
這個是幾月份的申報表?你截圖上一個月的。
老師,上一張是早上剛填報的,這一張是上月的
自行的進項轉(zhuǎn)出是什么原因?
14行的那個進項轉(zhuǎn)出是什么原因?
我剛剛看到是上任會計,在上個月填列了申報表資料二,導致的,那現(xiàn)在應該怎么補救一下
更正申報不應該轉(zhuǎn)出的去紅沖。
老師,上月填列了表二轉(zhuǎn)出金額,這月怎么表上還自動帶有數(shù)字?
你把這個表二里面的數(shù)字刪除重新保存
老師,表二的數(shù)字刪不掉?該怎么辦?
你好,什么原因填寫的?填寫到第幾行了?
看下是留底抵欠嗎?如果是的話,你們之前有欠款欠了退款是吧?
老師,1月份繳稅1萬4千多稅款,2月份又填報表二“上期留抵稅額抵減欠稅”9168.56元,應該是沒有欠稅,表填錯了吧?因為前任會計聯(lián)系減上,也沒有賬。也不知怎么辦? 老師,表二的“上期留抵稅額抵減欠稅”是什么情況才能填列呢?
這里不應該出錯的,因為這里是你事務局那邊給你填寫的,你自己修改不了,你根本自己填寫不進去的
用留抵抵扣之前欠款的就需要填寫
老師,欠稅款的金額大小從哪里可以得知?還欠多少我可以看到嗎?
你沒有交之前我要查詢”—“繳款信息查詢”—“未繳款信息查詢 這里可以看
老師,繳款信息查詢下面沒有“未繳款信息查詢”,我查詢了一下“欠稅信息查詢”可以不?
可以的,可以查這一個的。
老師,查詢后是暫無數(shù)據(jù),是不是就表明我們沒有欠稅?
對的是的,已經(jīng)全部交了,如果你不清楚的話,這里為什么填寫了 你找你稅務局