您好,你們可以抵扣13%,只需要出10%,肯定是劃算的
我公司只能開普通發(fā)票,對(duì)方公司要13 點(diǎn)增票,但是對(duì)方已經(jīng)把13 點(diǎn)的稅票打到我方公司賬戶了,我如果去稅務(wù)局代開3點(diǎn)的增票,把多余的10點(diǎn)票退還給對(duì)方公司可以嗎?
老師,我們是6%的稅率,對(duì)方是13%的稅率,對(duì)方要給我們開專票29000,要收我們10%的稅點(diǎn),這樣我們劃算開嗎,要么就開普票
老師,別人給我們開票,稅率6%.對(duì)方說要收10點(diǎn),這十個(gè)點(diǎn)怎么算?
老師,請(qǐng)問一下怎么去計(jì)算對(duì)方收我的稅點(diǎn)是貴還是不貴呢,例如對(duì)方給我開票10萬,對(duì)方要收我5個(gè)點(diǎn),這是貴還是不貴呢?
老師,請(qǐng)問代開13%點(diǎn)的發(fā)票,需要收對(duì)方幾個(gè)點(diǎn),怎么計(jì)算,沒有進(jìn)項(xiàng)稅
請(qǐng)問付款了,沒有進(jìn)項(xiàng)票再怎么處理
請(qǐng)問收款了沒有開票的,做外賬時(shí)怎么處理?
請(qǐng)問老師臨時(shí)工每月開5000,連續(xù)3個(gè)月,只報(bào)個(gè)稅,銀行走工資.這樣對(duì)嗎,還有對(duì)臨時(shí)工其他要求嗎
老師,應(yīng)付職工薪酬有固定的二級(jí)科目嗎
老師你好我們是外貿(mào)企業(yè)!稅務(wù)局要求25.01-20.06月份沒有及時(shí)確認(rèn)企業(yè)所得稅收入在出口日期當(dāng)月自查并寫一份自查報(bào)告交到稅務(wù)局!還有1-6月份所有報(bào)關(guān)單!對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!涉稅收入申報(bào)單!出口合同!我們未確認(rèn)收入主要是款未收齊和資金緊張無法讓對(duì)方開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!如何寫好
金屬制作的鴿子籠,稅收編碼是什么
農(nóng)民工在工地受傷了,我們達(dá)成協(xié)議了,直接給15000賠償,這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅么
住宿費(fèi)專票可以抵扣吧?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入記借方,財(cái)務(wù)軟件能取到數(shù)嗎,還是要記貸方負(fù)數(shù)呀
老師,新成立了一個(gè)分公司,是在核定稅種的時(shí)候確定是一般納稅人還是小規(guī)模嗎
怎么算是劃算的呢
要對(duì)方開劃算,如果你們沒有收到13%的發(fā)票,要交13%的稅,開的話,可以少交三個(gè)點(diǎn)
老師,1、那對(duì)開票方來說,要收多少點(diǎn)才劃算 2、如果是對(duì)方開普票收對(duì)方10點(diǎn),對(duì)方劃算嗎
他們是按稅負(fù)交稅的,如果對(duì)方進(jìn)項(xiàng)多,交的稅也少,這個(gè)看情況的
老師,你按正常回答嘛
對(duì)開票方來說,要收多少點(diǎn)才劃算,他們是按稅負(fù)來收,這種就不會(huì)虧,要看他們公司的稅負(fù)是多少
如果是對(duì)方開普票收對(duì)方10點(diǎn),對(duì)方劃算的,因?yàn)槎愗?fù)一般不會(huì)有這么高
常規(guī)操作(開13%專票) 科目 計(jì)算公式 示例(價(jià)款=100萬元) 含稅總收入 X 113萬(=100×1.13) 銷項(xiàng)稅額 X/(1+13%)×13% 13萬 可抵扣進(jìn)項(xiàng) 根據(jù)實(shí)際采購取得 假設(shè)無進(jìn)項(xiàng) → 應(yīng)納增值稅=13萬 企業(yè)所得稅基數(shù) X/(1+13%) 100萬 附加稅(12%) 增值稅×12% 1.56萬 綜合稅負(fù) (增值稅+附加+所得稅) / 含稅收入 約(13+1.56+25)=39.56萬/113萬≈35%