是稅局要求更正以前年度增值稅 ?
老師好,發(fā)現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)公司無票收入租金2019至2020年沒申報過增值稅,一年96000元,房產(chǎn)稅,印花稅有申報?請問一年96000元無票收入要補報嗎?怎么收增值稅?
民辦非盈利小學(xué),增值稅免稅,之前年度的學(xué)費收款沒開發(fā)票,本年補開了,但是導(dǎo)致開票收入大于所得稅申報收入,電子稅務(wù)局提醒異常,現(xiàn)在想通過更正以前年度增值稅報表,填寫未開票收入,今年補開票的,負(fù)數(shù)沖更正后的未開票收入,這樣行不?完了之后,風(fēng)險提示,就確認(rèn)無誤,行不?
建筑行業(yè)以前年度確認(rèn)收入沒有開票,申報增值稅時填寫在未開票收入欄,現(xiàn)在才開票,請問要怎么做賬?
以前年度收到的預(yù)算租金收入,19年至22年合計有70萬,沒有確認(rèn)收入申報增值稅。請問賬上現(xiàn)在確認(rèn)收入到以前年度損益未分配利潤科目里面后,增值稅申報表是直接確認(rèn)在本月申報,還是要確認(rèn)到以前年度的每個月分別確認(rèn)收入更正申報增值稅申報表。又或者不用更正以前年度的增值稅申報表?
以前年度有無票收入, 沒有開通增值稅,現(xiàn)在要補申報增值稅,怎么辦
老師,報個稅顯示上一屬期未按6萬扣除什么意思
老師好,印花稅買賣合同,在沒有合同的情況下,根據(jù)哪個數(shù)據(jù)進行申報?
老師,公司買超市購物卡給客戶,記在招待費下,但是發(fā)票只有銷售方開出的,預(yù)付卡銷售發(fā)票,這樣可以嗎?
公司上個月購入的電腦暫估入賬,這個月退還賣家怎么做賬
老師叉車怎么放到公司名下
變更地址交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費記錄什么科目
個稅5000的扣稅標(biāo)準(zhǔn)是減了社保以后的嗎?比如5000的工資扣了社保之后是4531.那我們的標(biāo)準(zhǔn)就是4531
老師好!本來2025年第二季度是虧損的,這個月把6月份個稅更正申報了,那所得稅報表和財務(wù)報表是不是也要更正申報?
老師,代賬給我家做的賬預(yù)付款有十幾萬,實際上根本沒有那么多,我怎么調(diào)回來?
老師麻煩問一下,老板今天給我?guī)讖堖@樣的發(fā)票,讓我給他報銷,這樣的發(fā)票我直接入到業(yè)務(wù)招待費里嗎,謝謝老師
暫時沒有要求,要求更正24年度,這個情況是22年度,考慮要不要一起操作了
可以 可以一起操作的
那之前增值稅都沒有啟用,怎么申報呢?
之前增值稅都沒有啟用,可以并入24年度,或先不管了。
好的,那先不管了
好的,祝你工作順利!