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A公司在2024年11月賣出10000元的A商品,顧客2025年8月要退2024年11月的A商品5000元,來換購2025年8月的B商品再補(bǔ)差價(jià)100元,也就是說8月該顧客一共買商品花費(fèi)5100元,其中5000元是2024年11月付款的部分,100元是8月補(bǔ)的差價(jià),但A公司又是2025年5月在財(cái)務(wù)軟件建的新賬,所以這樣怎么做8月的收入的分錄憑證呢?要用到其他應(yīng)付款這個(gè)科目嗎?

2025-09-06 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-06 17:23

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齊紅老師 解答 2025-09-06 17:27

您好,要做8月的收入分錄憑證,得分兩步,而且需要用到“其他應(yīng)付款”科目。第一步是處理A商品退貨,因?yàn)樾沦~里沒有2024年11月的銷售記錄,沒法直接沖當(dāng)時(shí)的收款,所以先記借“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - A商品”5000,貸“其他應(yīng)付款”5000,同時(shí)把退回的商品重新入庫,記借“庫存商品 - A商品”(按實(shí)際成本,比如假設(shè)成本4000),貸“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - A商品”4000;第二步是處理B商品換購,顧客用之前掛在“其他應(yīng)付款”里的5000元退貨抵扣,再補(bǔ)100元差價(jià),所以記借“其他應(yīng)付款”5000、借“銀行存款”100,貸“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - B商品”5100,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)B商品成本,記借“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - B商品”(按實(shí)際成本,比如假設(shè)成本4100),貸“庫存商品 - B商品”4100。簡(jiǎn)單說就是先把該退的5000元掛到“其他應(yīng)付款”,再用這個(gè)錢抵換購款,加上補(bǔ)的100元,一起確認(rèn)B商品5100元的收入。

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你好,是需要先退原來的產(chǎn)品,在購買新產(chǎn)品,這樣做賬務(wù)處理。
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您說的換貨,實(shí)際有沒有收到換貨的庫存商品呢?
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1.借應(yīng)收賬款113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90000 預(yù)計(jì)負(fù)債10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000
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