收到款我們開(kāi)票做收入,可以
老師,我們公司是小微企業(yè),主要收入來(lái)源就是租金收入,關(guān)于收入這塊之前收到錢(qián)都會(huì)做預(yù)收,等開(kāi)票后才會(huì)做收入,現(xiàn)在稅管員讓我們只要收到錢(qián)之后就開(kāi)票做收入,這樣的話(huà)我們一個(gè)季度的收入就會(huì)很可能超過(guò) 30萬(wàn),那我們?cè)撊绾魏侠肀芏惸?/p>
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司分內(nèi)外帳。我們的收入都不開(kāi)發(fā)票。我打算做無(wú)票收入,是不是將轉(zhuǎn)入公戶(hù)的錢(qián),確認(rèn)收入就可以。因?yàn)槭瞧【拼砩?,所以,銷(xiāo)售都比較瑣碎,一般都是將收到的貨款都打到老板個(gè)人賬戶(hù)了,有些采購(gòu)必須對(duì)公戶(hù),所以需要打款多少,我們就通過(guò)老板私戶(hù)轉(zhuǎn)到公戶(hù)多少。那我就只將轉(zhuǎn)入公戶(hù)的錢(qián)確認(rèn)收入,這樣做可以嗎?
我們這個(gè)業(yè)務(wù),就是比如買(mǎi)東西,先付錢(qián)了,然后就是借其他應(yīng)收款 收到發(fā)票,以后入賬了,就沖掉貸方其他應(yīng)收款 如果是我們賣(mài)東西呢。發(fā)票慢了,怎么做?
老師,我們是根據(jù),發(fā)票來(lái)做賬可以嗎?比如,我們進(jìn)貨了沒(méi)有發(fā)票,我們也不做暫估入庫(kù),等到發(fā)票來(lái)了,我們?cè)僮鰩?kù)存商品轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可以嗎?收入也是按開(kāi)票的,不暫估收入?可以嗎?
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開(kāi)出去的票大部分都沒(méi)有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個(gè)月開(kāi)的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶(hù)開(kāi)票,但是客戶(hù)沒(méi)有付款,但是因?yàn)?月開(kāi)票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒(méi)給對(duì)方付款,我直接按開(kāi)票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師 國(guó)外客戶(hù)委托國(guó)內(nèi)客戶(hù)付款 付的是人民幣 這樣可以退稅嗎
老師 我們7月份的工資到了9月份才發(fā) 就是8月沒(méi)有發(fā)過(guò)工資 那8月的個(gè)稅0申報(bào)嗎 9月1號(hào)發(fā)了7月的工資 等到9月30號(hào)發(fā)8月的工資 那9月的個(gè)稅金額報(bào)9月的兩次工資合計(jì)嗎
9月1日起稅務(wù)要求全員上社保,之前有那種配合完成項(xiàng)目檢查的編外人員,每月開(kāi)個(gè)5000多元,沒(méi)有社保,9月份起怎么給他們發(fā)這個(gè)錢(qián)比較合理?
甲欠乙29萬(wàn)元貨款,沒(méi)錢(qián)支付,用A車(chē)抵11萬(wàn),B機(jī)器抵18萬(wàn),A車(chē)乙方拿過(guò)來(lái)當(dāng)固定資產(chǎn),B機(jī)器等銷(xiāo)售后用售出金額存入公司,怎么入賬
一般納稅人企業(yè)可以開(kāi)普票么?
申請(qǐng)發(fā)票額度必須要合同嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有租賃公司的課程嗎?云租寶軟件教程
老師,發(fā)票上能備注現(xiàn)金嗎
老師下午好,請(qǐng)問(wèn)下,業(yè)務(wù)員出差,用自己的車(chē)去出差,油費(fèi),通行費(fèi)都是業(yè)務(wù)員的車(chē)牌號(hào),那最正確的做法是什么可以稅前扣除,麻煩知道的老師回答下感謝
請(qǐng)問(wèn)遷移稅務(wù)過(guò)后,銀行第三方協(xié)議扣款這些都需要更新嗎?