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主要從事農業(yè)種植,30租賃費17500元,我借:按長期待攤費用17500元,貸:庫存現(xiàn)金17500元 每年末:借:主營業(yè)務成本3500元 貸:長期待攤費3500元可以嗎?買花買樹用車運回來,我記借:主營業(yè)務成本 2000元 貸:庫存現(xiàn)金2000元

2025-09-05 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-05 10:57

可以那樣做的,沒問題的

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可以那樣做的,沒問題的
2025-09-05
你得把這個花出去的結轉的主營業(yè)務成本才算 什么時間結轉了主營業(yè)務成本,什么時間把遞延收益結轉到其他收益 你做了多少主營業(yè)務成本再結轉多少就可以 別一次轉
2025-09-05
同學你好,分攤的是按每個月去分攤,收取的90000元,是多長時間的租賃費用,請同學確認清楚,300天/年,是按這個來算的嗎,10年3000天,另還有個維護費用,這個也是要掛收入的;如果再沒有開票給學校的前提下,銀行只是收到貨款,先掛銀行存款和應收帳款科目;
2021-01-13
借,本年利潤? 總金額? 貸,主營業(yè)務成本? 400 其他業(yè)務成本? 40 銷售費用? 50 管理費用? 30 財務費用? 5 營業(yè)外支出 3 借,主營業(yè)務收入? 600 其他業(yè)務收入? ? 70 投資收益? 50 營業(yè)外收入? 5 公允價值變動損益? ?10 貸,本年利潤,總金額? 吸收合并 借,庫存現(xiàn)金? 2000 應收賬款? 10 原材料? 10 庫存商品? 20 固定資產? 50 貸,應付賬款? 10 短期借款? 10 銀行存款? 80 資本公積, 差額部分
2021-06-29
你好 1、借:材料采購150000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)24000 貸:應付賬款150000%2B24000 借:原材料153000 貸:材料采購150000 材料成本差異3000 2、借:在建工程110000*(1-2%) 材料成本差異110000*2% 貸:原材料110000 3、借:在建工程80000 管理費用28000 貸:應付職工薪酬108000 4、借:在建工程3500 貸:待攤費用3500 5、借:其他應收款10000 貸:庫存現(xiàn)金10000 6、借:管理費用9500 庫存現(xiàn)金500 貸:其他應收款10000 7、借:工程物資50000%2B2100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2100*10%%2B50000*16% 貸:銀行存款
2022-12-18
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