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2025-09-05 10:08
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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都是負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?增值稅-銷項(xiàng)稅
2024-07-09
借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行放款、其他應(yīng)付款 借、其他應(yīng)付款貸、管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自己計(jì)算需要轉(zhuǎn)出的
2024-12-26
將當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄,負(fù)數(shù)再寫一下即可。
2023-11-20
您好,
借:其他付款
貸:以前年度損益調(diào)整
2025-04-08
你好,這個(gè)500元能抵扣嗎?具體是哪一個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)?
2023-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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