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老師您好,我們充值1000送100 充值時的分錄:借:銀行1000 貸:預(yù)收賬款1000 銷售時:借:預(yù)收賬款500 銷售費(fèi)用 50 貸主營業(yè)務(wù)收入550 我這樣做對嗎

2025-09-04 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-04 10:05

你好,是的。這樣做是對的。

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快賬用戶3906 追問 2025-09-04 10:10

我們公司總監(jiān)說要這樣做。 借:銀行1000 預(yù)收賬款100 ?貸:預(yù)收賬款1100 消費(fèi)時:借:預(yù)收賬款550 ?貸:預(yù)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入500 這樣做稅務(wù)上不就少確認(rèn)收入了。

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齊紅老師 解答 2025-09-04 10:11

你好,其實(shí)這個看你開發(fā)票怎么開 你可以開帶折扣的發(fā)票,這樣交稅少點(diǎn)

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快賬用戶3906 追問 2025-09-04 10:14

我們零售都做不開票收入了

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齊紅老師 解答 2025-09-04 10:16

你好,那不如直接按減免后的來確認(rèn)。這樣更好。

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你好,是第一種處理方式?
2023-06-20
你好? 是的 就這樣來掛 。? ? 贈送的50元做銷售費(fèi)用??
2021-04-15
充值送積分 借:銀行存款100 ????? 其他應(yīng)付款-送積分10 ????? 貸: 預(yù)收賬款-充值費(fèi)110 消費(fèi)積分 借:預(yù)收賬款 ???? 貸:主營業(yè)收入 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?借:銷售費(fèi)用-積分 貸:其他應(yīng)付款-送積分
2023-11-06
你好!是可以這樣處理的。
2020-10-13
你好,同學(xué)。你的收入和負(fù)債的處理是沒問題的,你這積分是哪里來的,電商平臺 贈送的,后面電商是否會補(bǔ)償這塊兒?
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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