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稅管員通知:長期零申報(bào)的和未達(dá)到起征點(diǎn)免交稅增值稅的納稅人請?jiān)?月或者10月份之間交納一定數(shù)額的印花稅,以免影響來年的信用等級的評定?。?! 請教老師,像公司沒有生產(chǎn),沒有業(yè)務(wù)的,需要繳納嗎?

2025-09-04 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-04 09:25

你好,沒有業(yè)務(wù)可以不交。但是建議多少交點(diǎn)。

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快賬用戶3639 追問 2025-09-04 09:27

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-04 09:28

你好,不用客氣的了。

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你好 1. 你可以拿著做價(jià)稅合計(jì)入成本就行了。 不需要退回去 。 2. 你就算后面轉(zhuǎn)了一般納稅人 這部分發(fā)票也無法抵扣了。 你要價(jià)稅合計(jì)一起入成本費(fèi)用去 3. 最好是股東私戶轉(zhuǎn)公戶備注投資款 。 避免到時(shí)不認(rèn)可 。 沒有備注的話 原路退回去 重新轉(zhuǎn)款 4. 小規(guī)模目前印花稅是減半征收的 。 一般納稅人不減半 。 你要看是好久收到的投資款 。
2020-10-12
你好!300-500就是每天收入達(dá)到或者超過這個(gè)金額的,要交稅。要發(fā)票。
2022-04-28
同學(xué)你好 1.要的 2.對的 3.是的 4.沒事,你賬上也改了就行
2021-04-29
同學(xué)你好 1.貴公司未交的稅款不會影響專票的紅沖。紅沖是對已經(jīng)開具但發(fā)生退貨、折讓或開票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進(jìn)行的一種操作,與稅款是否繳納沒有直接關(guān)系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報(bào)但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時(shí)調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù),確保稅款申報(bào)的準(zhǔn)確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專票,那么在紅沖時(shí)確實(shí)需要A公司提供紅字信息表。這是稅務(wù)局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時(shí)提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報(bào),因此已開的162萬發(fā)票在這個(gè)報(bào)表期是需要正常申報(bào)的。紅沖發(fā)票的操作不會影響這個(gè)報(bào)表期的印花稅申報(bào),因?yàn)橛』ǘ愂腔诮?jīng)濟(jì)行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒有直接關(guān)系。 4.對于162萬發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來說,如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務(wù)局申請退稅。
2024-04-08
同學(xué)你好 時(shí)間是3202年嗎
2022-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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