在申報(bào)及繳納里面,你找到之前的申報(bào)表,然后把之前申報(bào)的作廢了就可以了
老師我的電子稅務(wù)局稅務(wù)信息是這樣的,我22.6-22.9期間發(fā)生一筆60萬(wàn)的房租租賃費(fèi)收入,前任會(huì)計(jì)在22.10申報(bào)了印花稅,我想問(wèn)稅務(wù)局給規(guī)定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費(fèi)后來(lái)沒(méi)發(fā)生過(guò),對(duì)應(yīng)的這次印花稅申報(bào)過(guò)了后面是不是就算結(jié)束了不用再申報(bào)房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
老師,22年11月份給劉某申報(bào)了全年的工資54560元,這個(gè)員工已離職,一直沒(méi)有做匯算清繳,現(xiàn)在稅務(wù)局找我們,要不同意劉某補(bǔ)稅,要不更改22年的個(gè)稅申報(bào),把這個(gè)人從公司系統(tǒng)剔除,有什么辦法只刪除這一個(gè)人的申報(bào)信息嗎?
老師,記賬公司個(gè)體戶(hù)21申報(bào)了印花稅當(dāng)時(shí)是按權(quán)利許可證照申報(bào)的交了12.5的現(xiàn)金,22年沒(méi)有交印花稅的記錄,現(xiàn)在電子稅局我要辦稅里面只有增值稅和附加稅的信息,點(diǎn)擊其他申報(bào)印花稅怎么看到申報(bào)記錄?我點(diǎn)擊進(jìn)去顯示稅源采集,這個(gè)個(gè)體戶(hù)要不要報(bào)印花稅?
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報(bào),我找到了去年的財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表進(jìn)行了更正申報(bào),在稅源采集時(shí)進(jìn)行了重置,填寫(xiě)的數(shù)據(jù)和去年申報(bào)時(shí)一樣,計(jì)算出的應(yīng)納稅額確實(shí)也比去年少了,就提交了申報(bào),然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過(guò)的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報(bào)的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報(bào)繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報(bào),怎么會(huì)產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
老師好,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)準(zhǔn)則,22-23年租金已收,當(dāng)年未開(kāi)發(fā)票,未申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)22-23年租金,并補(bǔ)交稅款和滯納金,按稅局要求改了22-23年增值稅報(bào)表,印花稅報(bào)表等,問(wèn):當(dāng)期開(kāi)的發(fā)票怎么分錄?是確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是以前年度損益調(diào)整?
民非組織,組織活動(dòng)的時(shí)候,志愿者的工作餐計(jì)入哪個(gè)科目
稅務(wù)所的成立需要幾個(gè)稅務(wù)師
請(qǐng)問(wèn)老師這道題的第二問(wèn)和第六問(wèn)不明白,答案中為什么×1+20%,請(qǐng)把公式講解下,謝謝
老師,一般納稅人是季報(bào)時(shí)要填員工人數(shù)嗎?員工人數(shù)怎么算
小微企業(yè)條件是哪三個(gè)
500元以下的支出沒(méi)有發(fā)票咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)這題為什么要40/95% 請(qǐng)樸老師回答
老師這個(gè)c為什么不對(duì),債券期限越長(zhǎng),票面利率對(duì)債券價(jià)值的影響越大;反之,期限越短,票面利率的影響越小。 對(duì)于短期債券,未來(lái)現(xiàn)金流(利息和本金)的時(shí)間距離現(xiàn)在很近,貼現(xiàn)的“時(shí)間效應(yīng)”很弱。即使票面利率與市場(chǎng)利率有差異,對(duì)現(xiàn)值總和的影響也比較有限。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,第3小問(wèn)中,答案的第一種算法,為什么沒(méi)有考慮題目6,該題盈利了,那還得減400*25%
幫我看一下最后一列感覺(jué)不對(duì)