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計提跟支付是,有差額,該怎么調(diào)整

計提跟支付是,有差額,該怎么調(diào)整
2025-09-03 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-03 15:53

查明原因,是誰少或者多支支付了?

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快賬用戶7742 追問 2025-09-03 15:55

借方余額,是少計提,實際支付比較多吧

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齊紅老師 解答 2025-09-03 15:56

是的,要查明原因是付給誰付多了?下次少付1分

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快賬用戶7742 追問 2025-09-03 15:57

等于我少計提了0.01,因為我們做賬金額是分開的四舍五入,到稅務(wù)系統(tǒng)支付是總和的計稅數(shù)據(jù),所以總是很愛差一分

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齊紅老師 解答 2025-09-03 15:58

那么直接調(diào)整計入管理費用

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快賬用戶7742 追問 2025-09-03 15:59

但那是去年11月的了,我現(xiàn)在要調(diào)整余額讓她為零,要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-03 16:00

直接計入今年的管理費用就行,金額太小

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快賬用戶7742 追問 2025-09-03 16:00

分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2025-09-03 16:03

借:管理費用-其他 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

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快賬用戶7742 追問 2025-09-03 16:20

這個是稅金??!增值稅的

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齊紅老師 解答 2025-09-03 16:22

稅金就計入稅金及附加科目

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你好,你少計提了就補充計提,然后貸方式計入。利潤分配未分配利潤。
2025-01-09
你好多計提了還是少計提了?
2022-01-18
同學(xué)你好 補計提就行了
2021-03-17
你好,具體是什么差異呢?
2023-11-23
你好!哪個錯了呢?先確定這點
2024-06-27
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