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老師你好!收到廠房租憑發(fā)票需要攤銷,付款時掛了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么掛賬呢?

2025-09-03 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-03 14:47

您好,
你支付是
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款嗎

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快賬用戶5420 追問 2025-09-03 14:49

是的,老師

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齊紅老師 解答 2025-09-03 14:51

借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶5420 追問 2025-09-03 14:51

這只是攤銷部分是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-09-03 14:52

是的,就是按月就是這樣做

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快賬用戶5420 追問 2025-09-03 14:55

收到的這張發(fā)票要等到下月才攤銷,這個月直接做借:應(yīng)交稅費(增值稅)貸:其他應(yīng)付(增值稅相應(yīng)金額)嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-09-03 14:56

借:其他應(yīng)付款
應(yīng)交稅費-進(jìn)項
貸:銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-03 14:56

這個你們是什么時候用就什么時候攤銷

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快賬用戶5420 追問 2025-09-03 15:02

老師付款時做的:借:其他應(yīng)付100,貸:銀行存款100。收到發(fā)票正常攤銷的話:借:管理費用(當(dāng)月攤銷20)借:增值稅進(jìn)項 10;貸:其他應(yīng)付(當(dāng)月攤銷+增值稅進(jìn)項金額=30)。但是現(xiàn)目前這張發(fā)票要下月才攤銷。那是不是這張發(fā)票直接借:增值稅進(jìn)項10,貸:其他應(yīng)付10。這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-03 15:04

借:其他應(yīng)付款90
應(yīng)交稅費-進(jìn)項10
貸:銀行存款100
正常是這樣做的

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快賬用戶5420 追問 2025-09-03 15:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-03 15:12

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您好,
你支付是
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款嗎
2025-09-03
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2021-03-04
您好,只是沒發(fā)票,房租還要租一般無須沖回。如果不租房了就直接反沖以前做的分錄:? 借:其他應(yīng)收款-房租攤銷 ?貸:管理費用-租賃費?
2022-05-07
您好!請問你收款的具體分錄是什么呢?
2021-03-04
你好,你借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款。
2024-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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