您好,
你支付是
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款嗎
你好,收到賬款的時候暫時未開票掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在退款了,請問怎么做分錄呢?
你好,收到賬款的時候暫時未開票掛在其他應(yīng)付款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在退款了,請問怎么做分錄呢?
如果付了房租,沒有發(fā)票,老師說掛其他應(yīng)收款,請問怎么做賬呢
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,付房租時 借:應(yīng)付賬款-張三 貸:其他應(yīng)收款-老板 老師攤銷時做 借:管理費用-租賃費 貸:其他應(yīng)收款-房租攤銷 現(xiàn)在確認(rèn)對方不能給開票了,那應(yīng)付賬款-張三怎么沖平呢
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
是的,老師
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款
這只是攤銷部分是嗎?老師
是的,就是按月就是這樣做
收到的這張發(fā)票要等到下月才攤銷,這個月直接做借:應(yīng)交稅費(增值稅)貸:其他應(yīng)付(增值稅相應(yīng)金額)嗎?老師
借:其他應(yīng)付款
應(yīng)交稅費-進(jìn)項
貸:銀行存款嗎
這個你們是什么時候用就什么時候攤銷
老師付款時做的:借:其他應(yīng)付100,貸:銀行存款100。收到發(fā)票正常攤銷的話:借:管理費用(當(dāng)月攤銷20)借:增值稅進(jìn)項 10;貸:其他應(yīng)付(當(dāng)月攤銷+增值稅進(jìn)項金額=30)。但是現(xiàn)目前這張發(fā)票要下月才攤銷。那是不是這張發(fā)票直接借:增值稅進(jìn)項10,貸:其他應(yīng)付10。這樣可以嗎?
借:其他應(yīng)付款90
應(yīng)交稅費-進(jìn)項10
貸:銀行存款100
正常是這樣做的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)