您好,補(bǔ)做在現(xiàn)在就可以了
問(wèn)題二:20年金稅盤服務(wù)費(fèi)560是11和12月發(fā)生的,因?yàn)槭切∫?guī)模季報(bào),所以是在21年1月進(jìn)行增值稅申報(bào),然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個(gè)分錄334.57,第二次是圖三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個(gè)背景,然后問(wèn)題是金稅盤服務(wù)費(fèi)在11月和12月還沒(méi)抵扣,前面的會(huì)計(jì)就直接做了抵扣分錄(還是簡(jiǎn)略的,11月和12月相關(guān)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)280,貸:銀行存款280),到現(xiàn)在4月份開(kāi)始調(diào)20年第四季度增值稅申報(bào)減免的賬,和21年第一季度增值稅申報(bào)減免的賬,就出現(xiàn)了圖一第一個(gè)分錄和圖三分錄的問(wèn)題。
老師,我現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題。分公司是2022年2月才注冊(cè)的,稅務(wù)登記5月份做的。后來(lái)分公司跟總公司匯總繳納所得稅,第一次申報(bào)所得稅是在7月份。2-3月份總公司轉(zhuǎn)給分公司25000元,4-6月總公司轉(zhuǎn)給分公司21000,雙方進(jìn)入其他應(yīng)收其他應(yīng)付。7月份2季度所得稅申報(bào)時(shí)候,我是總分公司報(bào)表加總,然后抵消分錄只是在匯總資產(chǎn)負(fù)債表左邊其他應(yīng)收款和右邊其他應(yīng)付款各?21000,老師是不是當(dāng)時(shí)2季度應(yīng)該左右各?46000才對(duì)呢?
老師,我2023年5月,新注冊(cè)小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn),幾個(gè)問(wèn)題,一,7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時(shí)候退稅呢?二,2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了,導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí),數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過(guò)來(lái)了,銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報(bào)時(shí),要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
老師 現(xiàn)在是第二季末要申報(bào)了,我們是小規(guī)模納稅人,我們第二季度銷售額18萬(wàn)左右,所以之前分錄做了的應(yīng)交增值稅有一千多塊錢,我們沒(méi)超30萬(wàn)不用繳納增值稅的,那這筆一千多的應(yīng)交增值稅費(fèi)是7月賬轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢?還是6月的憑證就要轉(zhuǎn)了呢?不轉(zhuǎn)的話 資產(chǎn)負(fù)債表就體現(xiàn)這筆錢了 但是實(shí)際又不需要繳納的。我該6月底處理還是7月初處理這筆增值稅費(fèi)無(wú)需繳納的呢?
老師好!我二季度沒(méi)收入,一季度有84萬(wàn)多的收入,小規(guī)模企業(yè),在4月份季度報(bào)稅的時(shí)候交了增值稅,發(fā)票金額,稅費(fèi)都沒(méi)錯(cuò),就是我自己計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候少交了一分錢,記賬憑證里就少了一分錢,自己當(dāng)時(shí)不知道,就交了稅款,到了二季度末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值0.01元,才想起來(lái)自己少交了一分錢的增值稅進(jìn)項(xiàng),二季度報(bào)稅都報(bào)完了哈,因?yàn)槎径葲](méi)收入,我就零申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)老師,我在7月份的時(shí)候需要做一個(gè),借:營(yíng)業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01嗎?老師,在二季度6月有一個(gè)轉(zhuǎn)出未增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 —轉(zhuǎn)出未交增值0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅0.01
老師您好,一般借款的費(fèi)用化和資本化利息怎么算?費(fèi)用化要算時(shí)間權(quán)重嗎
中級(jí)財(cái)管舊設(shè)備那個(gè)是第幾章來(lái)著??
法人自己的車,讓保險(xiǎn)公司把發(fā)票開(kāi)給公司合法嗎
老師,集團(tuán)公司的賬好做嗎?
老師您好,我們公司投標(biāo)需要200萬(wàn)的居間費(fèi),這個(gè)怎么操作呢?
動(dòng)產(chǎn)抵押設(shè)立時(shí)間不是看合同生效時(shí)間么?那為什么同一動(dòng)產(chǎn)上數(shù)種擔(dān)保物權(quán)并存時(shí)抵押權(quán)要看啥時(shí)候登記呀?
老師,公司員工出差,給員工的餐費(fèi)補(bǔ)助,差旅費(fèi)補(bǔ)助等都是沒(méi)有發(fā)票的,可以直接用自制差旅費(fèi)報(bào)銷單入賬嗎?需要計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
這個(gè)問(wèn)題答案里面他說(shuō)銷項(xiàng)稅只有一和三,那請(qǐng)問(wèn)第七項(xiàng)那個(gè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)不屬于銷項(xiàng)稅嗎?為什么
老師。第2小問(wèn),求平均資本成本我不理解估東權(quán)益的權(quán)重占比,分母為什么是12000
老師你好,河沙石子水泥鋼筋,在哪種情況下可以開(kāi)3的稅率呀
需要調(diào)整6月份賬嗎?報(bào)表?
還是7月直接補(bǔ)做哪種更合理呢?
不用,直接補(bǔ)做到現(xiàn)在就可以了