只退款不退貨,按銷售折讓,開紅字發(fā)票
甲公司2019年5月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為45500元,該批商品成本為182000元。A商品于2019年5月20日發(fā)出,客戶于5月27日付款。該項業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)并確認銷售收入。2019年9月16日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定不考慮其他因素。請進行相關(guān)賬務(wù)處理。
老師,請問下之前采購的東西已經(jīng)銷售出去,進項稅額抵扣了,賣出去的也開的發(fā)票,現(xiàn)在因為售出后出現(xiàn)質(zhì)量問題,于是我們重新采購給我們客戶,原來的那家退貨退款,賬務(wù)怎么處理?
我是一般納稅人,商業(yè)企業(yè)。我從我的供應(yīng)商手中買進貨物,但是因為質(zhì)量問題又全部退貨。我的供應(yīng)商是小規(guī)模,買貨的時候她給我開具的是普通發(fā)票,這時我退貨,請問我企業(yè)的賬務(wù)處理怎么做?請老師認真看題后再回答!搞清楚人物關(guān)系!
我是一般納稅人,商業(yè)企業(yè)。我從我的供應(yīng)商手中買進貨物,但是因為質(zhì)量問題又全部退貨。我的供應(yīng)商是小規(guī)模,買貨的時候她給我開具的是專用發(fā)票,這時我退貨。請問我已經(jīng)抵扣進項和我還沒有抵扣進項,這兩種情況的賬務(wù)處理分別怎么做?我問的是分別!請都寫出來!??!
本公司是一般納稅人,本月一共銷售30萬,但是給去年的客戶開了50萬的專票,去年的業(yè)務(wù)已經(jīng)做無票收入處理了,老師這個業(yè)務(wù)怎么處理
人數(shù),如果幾十個項目,我們肯定超30人了老師,請問下,外地項目核定的申報個稅人員,是否算在我們單位人員工資里面,然后算殘保金
老師:公司提供產(chǎn)業(yè)、稅收、人才、市場咨詢服務(wù),開發(fā)票開咨詢服務(wù)-2級什么合適呢?
想咨詢下:【債轉(zhuǎn)股】最近有做過相關(guān)業(yè)務(wù)的老師嗎?目前需要公司出具評估報告嗎?
請問是家政行業(yè)小企業(yè)納稅人,可以開3個點的普票嗎?也是按照季度30萬免稅嗎?
老師請教下 ,享受5%稅率小微企業(yè)有哪三項條件要求
你好老師,城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅,怎樣計提,繳納,月末怎么處理呢
老師,請問從個人那個借款,我們公司付利息,需要個人開票嗎
小規(guī)模納稅人銷售額一個季度減免30萬的會計分錄怎么做?是計入其他收益還是營業(yè)外收入?
你好,老師,企業(yè)投入的光伏計入哪里
老師,這個怎么理解,這2道題怎么說的不一樣?一個說經(jīng)依法登記,發(fā)生效力;一個說自合同成立時生效;
完整的分錄怎么寫,稅怎么處理?
直接沖減收入與增值稅
完整分錄怎么寫?幫我寫出來謝謝
借:應(yīng)收賬款(負數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù)) 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (負數(shù))