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我公司既做勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),又做建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)用差額征稅,建筑勞務(wù)分包用簡(jiǎn)易計(jì)稅(3%稅率的),這樣可以嗎?如果可以,報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)啊?
老師不是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅又用于一般計(jì)稅的話進(jìn)項(xiàng)可以全額抵扣嗎?為什么這道題簡(jiǎn)易計(jì)稅不能呢?
簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對(duì)另三萬來征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對(duì)甲方開279萬,我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
你好,老師,咨詢個(gè)問題,如果一般納稅人建筑企業(yè)開簡(jiǎn)易征收的發(fā)票,他是就這個(gè)項(xiàng)目可以簡(jiǎn)易征收還是說這個(gè)公司選擇了簡(jiǎn)易征收,不管他干什么項(xiàng)目都得簡(jiǎn)易征收開發(fā)票
這個(gè)題目有兩點(diǎn)疑問,免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思,可以通俗點(diǎn)嗎,當(dāng)期免抵稅額又是什么意思呢,怎么計(jì)算的呢
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶,發(fā)貨是這家個(gè)體經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個(gè)?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思???
老師,這個(gè)盈余公積咋算的呢,3沒看懂
老師好!請(qǐng)問一下銷售化肥農(nóng)藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學(xué)習(xí)外貿(mào)企業(yè)出口退稅,學(xué)不懂怎么辦
貸款利息能開發(fā)票嗎?專票還是普票?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
您好,這道題可以差額征稅,差額征稅時(shí)銷售額是總收入66萬減去代付的工資26萬、社保18萬和公積金10萬,即66-26-18-10=12萬(含稅),然后按5%征收率計(jì)算,12÷(1%2B5%)×5%=0.57萬;簡(jiǎn)易征稅在勞務(wù)派遣中就是指差額征稅,所以答案就是0.57萬