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退稅發(fā)票勾選己勾,申報增值稅表二的28行沒有數(shù),求指教,多謝

退稅發(fā)票勾選己勾,申報增值稅表二的28行沒有數(shù),求指教,多謝
2025-09-01 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-01 19:41

先看業(yè)務(wù)類型:若為出口退稅,用 “退稅勾選”,附表二第 28 行本就無數(shù)據(jù)(退稅不參與內(nèi)銷抵扣);若為內(nèi)銷抵扣,需改為 “抵扣勾選”,再等系統(tǒng)同步,稅額會體現(xiàn)到 “認證相符且本期申報抵扣” 欄,而非第 28 行(第 28 行僅列稅法規(guī)定不可抵扣的進項)。

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快賬用戶1961 追問 2025-09-01 19:54

老師,出口免稅是不是就稅法不可抵扣進項,所以是不是28行需要填

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齊紅老師 解答 2025-09-01 20:00

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶1961 追問 2025-09-01 20:03

那么稅務(wù)系統(tǒng)沒有出數(shù)據(jù),為空白,我需要怎么弄,麻煩老師指導(dǎo)一下

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齊紅老師 解答 2025-09-01 20:06

你確認了提交了沒有呢

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快賬用戶1961 追問 2025-09-01 20:07

是的,申報增值稅表28行沒有顯示

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快賬用戶1961 追問 2025-09-01 20:12

請老師指導(dǎo)一下

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齊紅老師 解答 2025-09-01 20:14

在增值稅申報中,“按照稅法規(guī)定不允許抵扣”(表二第 28 行)主要是填報用于免稅項目、集體福利、個人消費等明確不得抵扣進項稅額的情況。 對于出口退稅業(yè)務(wù),若屬于 “免、抵、退” 稅辦法,相關(guān)進項稅額并非直接通過表二第 28 行填報。正常情況下,用于出口貨物勞務(wù)的進項稅額,是參與 “免、抵、退” 稅計算的,會在相應(yīng)的出口退稅申報環(huán)節(jié)處理,并非因為出口免稅就直接填入第 28 行作為不可抵扣進項。如果系統(tǒng)中表二第 28 行沒有自動顯示數(shù)據(jù),且你的業(yè)務(wù)不屬于該欄次規(guī)定的 “稅法規(guī)定不允許抵扣” 情形(如不是用于免稅而非出口退稅的項目等),就不需要在第 28 行填報,應(yīng)按照出口退稅的正常流程,通過出口退稅申報系統(tǒng)辦理退稅相關(guān)的進項稅額處理,而不是在增值稅納稅申報表附列資料(二)的第 28 行操作。

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快賬用戶1961 追問 2025-09-01 20:26

就是不用填了

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齊紅老師 解答 2025-09-01 20:52

同學(xué)你好 對的 是這樣

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你好,你把他刪除了就可以的。
2022-04-12
你好,現(xiàn)在還是填寫26到28,還有35欄里面。
2023-07-05
第一個是對的,第二個是必須勾選認證的才能是做進項,你沒有勾選的做不了進項不退的 沒有勾選的不需要操作。
2022-07-01
同學(xué)你好 外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2020-10-23
你好;? ?比如1、出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可
2023-03-22
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