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老師,我司生產(chǎn)企業(yè)庫管有的采購零星配件有的有發(fā)票,有的沒有發(fā)票!他統(tǒng)一入系統(tǒng)進銷存!月底給我領(lǐng)料出庫的出庫單匯總,但是有的沒有發(fā)票??!我如何結(jié)轉(zhuǎn)???

2025-09-01 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-01 22:05

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶8073 追問 2025-09-01 22:06

謝謝老師辛苦了

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齊紅老師 解答 2025-09-01 22:07

您好,對于有發(fā)票的配件,按發(fā)票金額正常入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本;對于沒有發(fā)票的配件,先按采購價暫估入賬,月底按實際領(lǐng)用量和加權(quán)平均單價結(jié)轉(zhuǎn)成本,比如本月有發(fā)票配件共1000元,無發(fā)票暫估500元,總成本1500元,總數(shù)量100件,平均單價15元/件,領(lǐng)用60件,結(jié)轉(zhuǎn)成本為60×15=900元,等后續(xù)收到發(fā)票后再調(diào)整暫估金額,如果發(fā)票金額與暫估有差異,差額調(diào)整當期成本或原材料成本差異

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快賬用戶8073 追問 2025-09-01 22:12

老師,是以后也沒有發(fā)票,壓根就沒有要piao,因為便宜很多,跟老板說了很多次都不聽!有1/3左右的零配件或者小件沒有發(fā)票,但是原材料大件啥的成本的95%的成本構(gòu)成都有票

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齊紅老師 解答 2025-09-01 22:19

?您好,既然以后也拿不到發(fā)票,你可以這樣處理:月底結(jié)轉(zhuǎn)時,先把有發(fā)票的原材料按實際成本入賬,無發(fā)票的零星配件按實際采購價暫估入賬,然后計算加權(quán)平均單價,比如本月有發(fā)票原材料成本95000元,無發(fā)票零星配件暫估5000元,總成本100000元,總數(shù)量1000件,平均單價100元/件,領(lǐng)用600件,結(jié)轉(zhuǎn)成本為60010060000元,雖然無發(fā)票部分不能稅前扣除,但為了準確核算產(chǎn)品成本,還是應該計入成本,年底企業(yè)所得稅匯算清繳時,把無發(fā)票部分的成本5000元調(diào)增應納稅所得額即可,這樣既保證了成本核算的準確性,又符合稅法要求

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快賬用戶8073 追問 2025-09-01 22:23

結(jié)轉(zhuǎn)成本那里是100*600=60000 對吧!

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齊紅老師 解答 2025-09-01 22:30

對對,不好意思,我這里亂碼了

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-01
同學你好你有庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以 按照出庫的數(shù)量
2022-04-19
您好,買來就賣沒有庫存,那我們當月收入對應的主營業(yè)務成本就是購進的部分嘛 借:庫存商品 進項稅 貸:銀行或應付 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2024-12-27
可以的這個是按之前你留存貨這個去結(jié)轉(zhuǎn)成本,
2021-01-15
銷售商品的成本 等于給委托方提供的材料成本 加上支付給委托方的費用的銀行回單
2024-07-07
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