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我這邊現(xiàn)在接回代賬,您也了解代賬因為時間的問題,可能會做的不那么細致,我現(xiàn)在用科目余額表建賬,我暈了,它成本和費用有余額,應交稅額有科目余額在借方,我有點不知道怎么才能試算平衡[流淚]目前用檸檬云

2025-09-01 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-01 17:20

你看一下他給你的這個是平衡的嗎?是平衡的話,你先按照他給你的來,原路不動的抄上,然后他有不對的地方,你再后期再調(diào)整。因為他之前做的這些,你不能修改。

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你看一下他給你的這個是平衡的嗎?是平衡的話,你先按照他給你的來,原路不動的抄上,然后他有不對的地方,你再后期再調(diào)整。因為他之前做的這些,你不能修改。
2025-09-01
這個對應實際是不是沒有采購沒有,?沒有做借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款 =負數(shù),沖掉,你需要去查憑證,
2021-03-18
您好 請問營業(yè)外收入發(fā)生的時候是不是用了借方科目?
2020-04-14
好,只要咱期初是平的沒有影響。
2023-07-20
同學你好 用科目余額表上的來做哦
2020-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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