類似這樣攤銷 預付房租 借:預付賬款-房租 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租
老師您好,18年購入一臺機器28萬,現(xiàn)在退回廠家對方給我公司開了一個28萬的紅字發(fā)票,又開了個7.8萬的藍字使用費票。我的賬怎么做呢!麻煩寫一下具體分錄
老師你好,請問我公司租用了一個私人的汽車,已簽訂租賃合同,租用期三年3600元,一個月100元,那車主去代開發(fā)票應該是按照3600元這個金額開哈,那么我公司財務做賬時這筆費用是要一次性計提還是每月計提100元這樣啊,還麻煩老師提供一下具體的分錄,謝謝
你好,老師 我想請問下關(guān)于一次性付房屋租金一年,比如一年12萬,開發(fā)票的金額是一年118811.88元,稅額是1188.12元,那么怎么寫分錄呢
老師:咨詢您一下,我們公司裝修費一個300萬,分2年付款,也分2年開發(fā)票。我這個該怎么攤銷呢。按合同金額先攤銷,還是每次開發(fā)票分別攤銷。進入什么科目。
你好老師,請問公司租門市,合同簽五年,一年一付,年租金6萬,加押金2萬,?一年物業(yè)費2萬,支付這錢后分錄怎么做呢?支付完需要對方給我們開多少錢的發(fā)票?
您好老師麻煩咨詢一下如果這個月出口下個月暫時不退應該怎么處理
老師,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有工程服務,可以開這種工程服務勞務普票嗎?
老師,你好!請問銷售沙子和石子,開什么性質(zhì)公司好!還有這個行業(yè)毛利率和稅務率是多少
怎么登錄電子稅務局?需知道什么?
什么時候計算攤余成本時用:(攤余-利調(diào))*實際利率。什么時候用:攤余成本*(1+實際利率)-已收利息/長期應付款 有點亂 是不是在算金融資產(chǎn)的時候用:(攤余-利調(diào))*實際利率 在算長期應付款,租賃負債時用:(攤余-利調(diào))*實際利率
注冊公司的的代辦費,可以開具專票抵扣增值稅嗎
老師,成本會計做賬是怎么樣弄?
老師您好!請問開分公司是獨立核算好些還是非獨立核算好些?
小菲老師,調(diào)整起來難嗎
老師你好,請問申請貿(mào)促會的原產(chǎn)地證,其中企業(yè)編碼是海關(guān)注冊編碼嗎?
開的是專用發(fā)票,進項稅不能抵扣嗎
預付房租 借:預付賬款-房租 增值稅-進項 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租
你這分錄是收到發(fā)票之后的分錄嗎
因為付款和發(fā)票不是在同一個月份
而且是分2筆付的款
分2筆做預付款就行,攤銷還是按總價攤銷
我的意思是做預付的時候發(fā)票沒有開呢,怎么做進項稅呢
預付的分錄沒看明白
預付房租 借:其他應收款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租 收到發(fā)票 借:預付賬款-房租 ???? 應交稅費-增值稅-進項 貸:其他應收款-房東
這個是物業(yè)費的發(fā)票,也這樣做是嗎
是的,一樣的做賬,把房租替換為物業(yè)
那之前7月付款的一筆當時已經(jīng)入賬預付賬款,現(xiàn)在需要調(diào)整賬務是嗎
是的,需要按我說的那樣調(diào)整
是從收到發(fā)票的時候開始攤銷嗎
是從受益的月份開始攤銷