同學,你好
對于全電發(fā)票,紅沖后,可開金額會調(diào)整回來,繼續(xù)顯示。但是跨月紅沖,額度一般不會增加
五月份開出去的專票,九月份退回來重開,開了紅字發(fā)票,然后又重新開具了同等金額的一張專票,請問這個季度怎么報稅?是不是一紅一藍就沖抵了不存在
老師,請問一下,小規(guī)模開票連續(xù)12月500W的額度,因銷售退回,22年5月紅沖了21年4月的發(fā)票,這會增加未開票的額度嗎?
老師,發(fā)票沖紅打印出來是在另外一張新的發(fā)票上面,不是原來已經(jīng)開出去的藍字發(fā)票上,是嗎,沖紅只是金額是負數(shù)其他都和原來一樣,是嗎
藍字發(fā)票信息開具有誤,發(fā)票沒有交付給對方,我直接做了紅沖,紅字發(fā)票頁面統(tǒng)計顯示本月回退發(fā)票額度下面出現(xiàn)了剛剛開的藍字金額負數(shù),請問這種狀態(tài)是不是紅沖成功了?還需要別的操作嗎?紅字發(fā)票記錄下面顯示已開具的這條藍字信息
老師,開票金額=稅務系統(tǒng)查詢的藍字發(fā)票金額-紅字發(fā)票金額。對嗎?還是說,紅字發(fā)票金額已經(jīng)從藍字發(fā)票金額里面減出來啦。比如說,藍字開了10萬,有2萬開錯了,紅沖了2萬后,藍字發(fā)票是顯示10萬,還是8萬?
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯的發(fā)票在稅務局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉。或者凈菜這種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應該怎么做賬務處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動,收入費用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務費,活動的收入費用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費用活動款,用于支付活動費用,現(xiàn)在有個問題,費用有很多種,不同的費用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個費用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費用款金額一致分配,這個企業(yè)有可以是給這個費用,這個企業(yè)有可能是另一個費用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費,人員勞務費用,這些怎么辦了