是指補(bǔ)申報到25年還是更正申報24年 ?
老師,你好。我想問下。還沒有過報稅期,但已經(jīng)申報了還扣了個稅,現(xiàn)在還有幾名員工需要新增?,F(xiàn)在還能更正嗎??
老師,我們有員工補(bǔ)發(fā)22年5月份工資,之前也沒有申報過,現(xiàn)在申報工資,22年的社保還能稅前扣嗎?
老師您好,因資金問題,23年全年的工資都沒有發(fā),現(xiàn)在24年發(fā)23年的工資,23的個稅要咋個申報呢? 專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除這些還能扣嗎?
老師:這個月可以補(bǔ)填報24年的個稅專項(xiàng)扣除嗎?去年的員工沒有填過。
社保補(bǔ)繳問題。 2024年12月的社保是在24年12月扣的。 但是12月的工資是在24年1月扣。在申報個稅時所屬期不管是12月還是25年1月都沒扣,那我能在申報個稅時所屬期2月補(bǔ)扣嗎?
火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表更正前填完提交的,利潤總額有變動,但是沒有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)提交的年報打回重填,這種情況報送的火炬系統(tǒng)里利潤總額跟匯算清繳申報表利潤總額不一致,會影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
老師,請問下,本期的未分配利潤=上期的未分配利潤+本期的凈利潤??
請問,取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號開的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實(shí)際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒有發(fā)票,可以憑回單計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們在車間里建了辦公室,1、這個費(fèi)用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗(yàn)的呢?
老師您好,請問中級考試時,科學(xué)計(jì)算器里面怎么輸入開根號的計(jì)算?
老師,本無付支無收,是什么意思
這兩個方式哪個可行
建議直接 補(bǔ)申報到25年
現(xiàn)在能更正24年嗎
可以,前提是對方24年有申報
給幾十個員工24年都沒報個稅,都按很低的申報的
都有申報,只是報的工資較低,可以更正申報的
這樣會有滯納金對吧
若有補(bǔ)稅,會有滯納金
是不是直接在25年申報更好點(diǎn)
是,直接在25年申報更好點(diǎn)