同學(xué),你好
“待處理財產(chǎn)損益”賬戶。 這個賬戶主要用于記錄和反映企業(yè)在財產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn)的財產(chǎn)實際數(shù)量與賬面數(shù)量之間的差異,以及這些差異對財務(wù)狀況的影響。
老師您好!請問盤虧的時候做的借原材料負(fù)數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)到管理費用時,借管理費用正數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益正數(shù)可以嗎
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財產(chǎn)損益的金額,待處理財產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財務(wù)報表公式?jīng)]有待處理財產(chǎn)損益計算。導(dǎo)致報表不平衡呢?
10、在企業(yè)進(jìn)行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)存貨盤虧,在報批前正確的賬務(wù)處理方法為()A借:庫存商品貸:待處理財產(chǎn)損益B借:待處理財產(chǎn)損益貸:管理費用C借:管理費用貸:待處理財產(chǎn)損益D借:待處理財產(chǎn)損益貸:庫存商品
3.借:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益 6000 貸:原材料 6000 借:管理費用(管理不善)6000 貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益 6000 這個要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,待處理財產(chǎn)損益,找不到原因的就一直掛待處理財產(chǎn)損益科目嗎
A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒是A公司付款的,印刷廠把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里因為印刷廠發(fā)貨給B茶廠的盒子是成型的,B茶廠直接放進(jìn)盒子里,并沒有加工費,當(dāng)A公司通過線上平臺賣出成品茶盒,由B茶廠發(fā)貨,物流費由A公司付費,相當(dāng)于A公司倉庫設(shè)在B茶廠,這樣A公司工作流程是什么樣的?每步賬務(wù)如何處理,每步賬務(wù)需要附的單據(jù)是哪些?
老師您好,殘保金怎么算?那個小微企業(yè)不超過300萬,是一年累計的,還是呃像小規(guī)模升一般納稅人那樣的算法
月工資4720元年底獎金400000元個稅怎么計算月個人社保495.6元,沒有其他專項扣除,個稅怎么計算?
請問累計攤銷是什么意思
老師,我是純小白,公司已在運作但還沒建賬,建賬后上個月發(fā)生的款項也做進(jìn)去嗎?
管理費用_低值易耗品列入期間費用中的哪一項,資產(chǎn)折舊攤銷費可以嗎
老師周二前面的會計走了,我是周三入職的。今天客戶問它的進(jìn)項票是多少?我從全量發(fā)票取得發(fā)票查出來的進(jìn)項票是7萬多,勾選的是25.1.1-25.8.27的票。這個表格是前面會計發(fā)給客戶進(jìn)項稅票的9萬多。我感覺我的7萬多對
請問老師,食堂飯?zhí)冒⒁痰墓べY是入什么費用?
老師麻煩問下,一般納稅人,跨區(qū)域的2%點的稅,8月份的沒有錢,沒辦法交。 9月份報稅之前交掉可以不?
乳制品牛奶 免稅嗎
這個科目會影響利潤嗎?
與經(jīng)營無關(guān)的業(yè)務(wù)可以用這個科目過度一下嘛?
同學(xué),你好
就是過渡科目,不影響利潤