直接做不抵扣勾選就行,視同普票做賬
每月都有費(fèi)用發(fā)票是專票,我們目前沒有收入,這些費(fèi)用報(bào)銷是公戶支付個(gè)人,需要做銀行賬 那這些費(fèi)用票我是每個(gè)月都認(rèn)證留抵然后正常做賬 還是把進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)先做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,等認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)出 幾個(gè)老師說的都不一樣 哪種更合理
我想問下各位老師,收到一張專票不需要抵扣,所以我當(dāng)時(shí)做的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工 借應(yīng)付職工 貸其他某某 然后結(jié)賬了 但是上司說的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷這筆分錄 應(yīng)該正確的怎么做這個(gè)不抵扣發(fā)票 謝謝
老師,請(qǐng)教您一下,公司中秋節(jié)購(gòu)買的月餅,用于發(fā)放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個(gè)專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證,然后在稅務(wù)申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費(fèi)。2,是直接在發(fā)票勾選平臺(tái)里,選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報(bào)表里不用填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做賬也是管里費(fèi)用。
老師我們勞務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣,我現(xiàn)在收到了一張勞務(wù)費(fèi)的磚用發(fā)票,我在做賬的時(shí)候是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么時(shí)候轉(zhuǎn)出?我是先正常做賬,借勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸某某公司,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,取得一張專票含稅100元,是計(jì)入福利費(fèi)的,直接做賬 借:福利費(fèi)100 貸:銀行存款100 勾選的時(shí)候選“不抵扣勾選”,然后選“集體福利或個(gè)人消費(fèi)”,這種方法是不是也可行?不用非得做到“進(jìn)項(xiàng)稅額”,然后再做“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”吧
我的項(xiàng)目與生態(tài)保護(hù)有關(guān),項(xiàng)目中有機(jī)耕,但代開發(fā)票當(dāng)?shù)囟悇?wù)局按照工程服務(wù)給我開票,按理來說機(jī)耕屬于免稅項(xiàng)目?,F(xiàn)在我以農(nóng)業(yè)合作社名義開免稅機(jī)耕費(fèi)行不行
注冊(cè)地在南京,辦公地在張家港,平時(shí)在張家港發(fā)生的的餐費(fèi)算差旅費(fèi)還是福利費(fèi)呢?
供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量問題,扣的供應(yīng)商費(fèi)用。供應(yīng)商從我們重新采購(gòu)的商品里減了單價(jià)。這種,我感覺不合適?像這種怎么處理更合適
老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
7月份賬本已裝訂好,但是7月份社保忘記計(jì)提 了,直接在8月份補(bǔ)提行不行
發(fā)票上銷售方的銀行信息,不對(duì)合同上的。 請(qǐng)款資料上的銀行信息要對(duì)發(fā)票上?還是合同上?都可以是嗎?
老師,股東變更繳稅只交印花稅嗎?是注冊(cè)資本的萬分之五嗎?
1. 甲公司2×23年至2×25年,甲公司發(fā)生的與金融資產(chǎn)相關(guān)的交易或事項(xiàng)如下: 資料一:2×23年1月1日甲公司以銀行存款2040萬元(含手續(xù)費(fèi)5萬元)購(gòu)入乙公司同日發(fā)行的3年期公司債券,債券面值總額為2000萬元,票面年利率為5%,實(shí)際年利率為4.26%,于每年年末支付債券利息。面值在債券到期時(shí)一次性償還。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將該債券分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。 資料二:2×23年12月31日,由于市場(chǎng)利率變動(dòng),甲公司所持乙公司債券的公允價(jià)值(不含利息)為1900萬元,甲公司計(jì)提預(yù)期信用減值損失50萬元。 計(jì)提減值后的實(shí)際利息怎么算
老師,老板借給公司的錢,附銀行回單,還需要附收據(jù)嗎
開專票就必須對(duì)公嗎?
如果非要抵扣,把這個(gè)轉(zhuǎn)出顯示出來 是不是這樣操作的。
是的,就是那樣操作的,搞復(fù)雜了