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老師好,請問小規(guī)模納稅人季度不超30萬營業(yè)額,減免的增值稅怎么做分錄呢?

2025-08-28 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-28 09:25

小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-未交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 ?

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快賬用戶8942 追問 2025-08-28 10:48

銷售時直接計入應交稅費-未交增值稅嗎?不用計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-28 10:50

你是小規(guī)模就可以那樣做

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小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-未交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 ?
2025-08-28
同學你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 減免時 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2024-07-07
借:應交稅費
貸:營業(yè)外收入
2024-10-09
您好 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入 沒有繳納增值稅 不需要計提附加稅 也不需要做減免分錄
2021-04-02
你好,小規(guī)模納稅人季度不超30萬免增值稅的分錄是 借:應收賬款 等科目 , 貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免
2020-09-24
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