你好,是的,就是這樣做。
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現(xiàn)在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師好,我們家每次收到承兌,就給了一個承兌公司,幫忙貼現(xiàn),因為,利率低一些。每次就是把承兌轉給他,備注往來款!她在原封不動的轉回來,也備注往來款!然后那個利息我們用個人號給他轉過去,轉給他的個人號!我可以把承兌轉給他后,再委托他付款,付到我們賬號上,這樣操作可以嗎?
請問一下,收到其他公司背書的支票,收到款,直接到了銀行公戶,借銀行存款貸記應收票據嗎?收到背書過來的支票借應收票據貸記應收賬款某個公司?這樣做對嗎?
收到一張電子銀行匯票,借應收票據貸應收賬款某某單位,開票了借應收賬款貸收入-銷項,這個票據背書轉讓了對方已經打款到公戶了備注往來款,借銀行貸其他應付款對方單位,這個對嗎
收到一張銀行電子承兌 借應收票據貸應付賬款對方單位,如果開票的時候借應付賬款貸收入銷項, 這個票據背書轉讓給別人了,銀行收到了對方的回款借銀行貸其他應付款對方單位 這樣對嗎
老師!固定資產清理分錄怎么寫
老師,如果有單位需要證振的,請方老師推薦一下,我把我的初級會計證給他們掛,
老師,結業(yè)稅務注銷,資產負債表哪些余額可以保留的?哪些是必須要沖平的?
種子散籽加工成成品,產生的人工費計入哪個科目
老師,公司有一固定資產500萬,購入時無票,折舊每年要調增,但是政府給這個固定資產補貼了300萬,這300萬作為不征稅收入了,匯算時這300萬的折舊作為專項財政資金也是要調增,那在納稅調整表上我是在專項支出處調增還是在資產折舊處調增?還是同時調增?有點蒙了
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白,我代繳中獎者的個稅,已經已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,入賬是通過“其他應收款-代扣個稅”還是“應交稅費-個人所得稅”比較合適呢?
老師,請問我們準備開票是林業(yè)產品*三剩物(樹根),數(shù)量為零,半個月的獎勵金額2萬元,那發(fā)票可以開零嗎?要怎么注明?
老師有關最近社保問題,員工不想參保的話企業(yè)應該怎么處理合規(guī)。
老師,驗資報告是在事務所出的嗎
破損了怎么記來,怎么記分錄來
摘要啥的也不用說背書啥的吧
你好,這個摘要也是寫借款還款。
這個票據我是入到應收票據里了, 我直接記借其他應付款貸應收票據,借銀行貸其他應付
你好,是的,就是這樣了。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。