填附表1對應(yīng)3%的銷售貨物欄,減免稅明細(xì)表減免1%
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們在填寫11月份增值稅申報(bào)表的時候,這個80000元的發(fā)票在哪填寫呢?
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們在填寫增值稅申報(bào)表的時候,這個80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢?
老師,我6月變更為一般納稅人,以前為小規(guī)模。一般納稅人申報(bào)了116896.49元增值稅;小規(guī)模申報(bào)了22646.48元增值稅,但是申報(bào)附加稅的時候,小規(guī)模的附加稅減證了5000多,我用22646.48算出來的附加稅才2717.58,怎么會給我減了5000多,圖片是申報(bào)表,這是什么原因???
樸老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們公司買了一輛車,原價(jià)是50070.8元,累計(jì)折舊是18828.62,現(xiàn)在要出售了這張車,賣了價(jià)款是26000,會計(jì)分錄怎么寫,然后增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅稅社保表要怎么填
請問:A公司已經(jīng)付清款給供應(yīng)商但對方未開發(fā)票來,怎么記帳。行業(yè)是免增值稅
為設(shè)備安裝調(diào)試產(chǎn)生的差旅費(fèi)怎么做賬?
建筑工程合同簽在4月,4月是小規(guī)模,5月升為一般納稅人,給乙方開票,施工,我收入成本確認(rèn)是在幾月,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪個月
勞務(wù)派遣公司必須給員工繳納5險(xiǎn)一金嗎?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務(wù)員沒有來報(bào)賬沖銷,請問賬上有余額責(zé)任會計(jì)的嗎,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員會不不反咬會計(jì)沒有及時找他銷賬?
這兩個都是股票價(jià)值的算法嗎?有什么區(qū)別?什么時候用哪個算法?
老師請問如果客戶發(fā)的表格打不開是什么原因?會引起什么后果?會不會被客戶笑話的?
老師,接手了一家公司,固定資產(chǎn)折舊,上一任會計(jì)做的表格跟做賬系統(tǒng)上計(jì)提的數(shù)據(jù)有出入,少了幾分,有沒有影響
甲公司生產(chǎn)某產(chǎn)品,預(yù)算產(chǎn)量為10000件,單位標(biāo)準(zhǔn)工時為1.2小時/件,固定制造費(fèi)用預(yù)算總額為 36 000元。該產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為9500件,實(shí)際工時為15000小時,實(shí)際發(fā)生固定制造費(fèi)用38000元。公司采用標(biāo)準(zhǔn)成本法,將固定制造費(fèi)用成本差異分解為三差異進(jìn)行計(jì)算與分析。 老師,這題如何求標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,答案是 3,我不知道如何理解36000/10000/1.2=3 也不知這個式子對不對,求老師賜教
老師,這題如何求標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,答案是 3,我不知道如何理解36000/10000/1.2=3 甲公司生產(chǎn)某產(chǎn)品,預(yù)算產(chǎn)量為10000件,單位標(biāo)準(zhǔn)工時為1.2小時/件,固定制造費(fèi)用預(yù)算總額為 36 000元。該產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為9500件,實(shí)際工時為15000小時,實(shí)際發(fā)生固定制造費(fèi)用38000元。公司采用標(biāo)準(zhǔn)成本法,將固定制造費(fèi)用成本差異分解為三差異進(jìn)行計(jì)算與分析。 求標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,答案是3 我反推的36000/10000/1.2=3 就是不知道是否正確,但好像最后單位乘了也不對,求老師賜教
老師能具體說一下哪一欄嗎
填附表1對應(yīng)3%的銷售貨物11欄
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,應(yīng)該選哪個
就是第2個銷售舊貨那個