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老師,請問,我做內(nèi)賬,用公司賬戶發(fā)工資給員工 10 萬,代扣社保費(fèi)是 6000,老師,請問怎么樣做賬,可以給個分錄嗎?

2025-08-25 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-25 15:58

實際發(fā)給員工工資是10萬,還是10萬減去6000后的金額 ?

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快賬用戶5282 追問 2025-08-25 15:58

10 萬是實際發(fā)的

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齊紅老師 解答 2025-08-25 15:59

借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款

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快賬用戶5282 追問 2025-08-25 16:01

老師,不用做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 6000,貸銀行存款 10 萬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-25 16:01

不用,你是內(nèi)賬,直接按實際支付工資金額做賬

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快賬用戶5282 追問 2025-08-25 16:04

老師,我銀行扣社保是單位+個人一起扣的,那我發(fā)工資的時候不用把個人部分減出來嗎?

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快賬用戶5282 追問 2025-08-25 16:05

正常的做法是,借管理費(fèi)用-公司部分,借:其他應(yīng)收款-個人,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-08-25 16:07

是的,外賬是這樣做的

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快賬用戶5282 追問 2025-08-25 16:08

那我內(nèi)賬就不用這樣做嗎?,那這樣的話,我社保那個人部分要怎么樣處理

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齊紅老師 解答 2025-08-25 16:10

社保 全部計入管理費(fèi)用-社保費(fèi)

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快賬用戶5282 追問 2025-08-25 16:12

那全部計入社保費(fèi)用的話,那個人部分不也是公司出了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-25 16:17

是的,從分錄看 ,是這樣,但內(nèi)賬可以這樣處理。

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快賬用戶5282 追問 2025-08-25 16:23

那老師我可以跟做外賬的做法一樣嗎,就是借管理費(fèi)用-工資 106000,貸:其他應(yīng)收款-社保 6000,貸:銀行存款 100000,然后銀行扣社保的時候,我就把公司跟個人分開來計數(shù),這樣不就是沖掉了其他應(yīng)收款嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-25 16:25

可以跟做外賬的做法一樣。

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實際發(fā)給員工工資是10萬,還是10萬減去6000后的金額 ?
2025-08-25
等于是你們要把個人那部分錢扣下來,然后轉(zhuǎn)給總公司對吧。
2021-12-10
同學(xué)你好 那有生產(chǎn)津貼領(lǐng)嗎
2020-11-02
借其他應(yīng)收款? 貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬? 貸其他應(yīng)收款
2021-11-21
您好,這個的話,意思是你們沒有從公司中扣除?
2024-06-06
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