同學,你好
是可以互抵的
如果上期有留底稅額,本期又認證一些,然后期末又有留底稅額,這樣的話加計抵減稅額怎么算
老師,您好,我公司進項稅額可以加計抵減15%,本期我認證進項稅額時,有張票是進項稅額轉(zhuǎn)出,填加計抵減本期發(fā)生額時我進項減去進項稅額轉(zhuǎn)出后乘以15%填到本期發(fā)生額了,這樣填可以嗎
你好,由于不同時期進項稅額不能一次性轉(zhuǎn)出,需當期應轉(zhuǎn)出的進項稅額當期轉(zhuǎn)出。當期轉(zhuǎn)出時產(chǎn)生的進項稅額和滯納金抵減了公司的進項留抵稅額,但前期一次性轉(zhuǎn)出時補交了增值稅和附加稅,對于前期補交的稅費稅務局說你們可以留待以后抵減實際應納稅額,那交給稅務留待以后抵減的稅費怎么做賬呢?
老師 您好這個月我們進項票很多然后有這邊全部勾選認證了 就形成了留抵 然后這個留抵可不可以來抵扣之前欠的稅款哇
老師,我1月發(fā)生的銷項稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應交稅費應交增值稅銷項稅額還有余額,怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
進項發(fā)票不夠的問題,一般都怎么處理?
車輛保險費交印花稅嗎?叉車交車船稅不?
老師,其他入庫有數(shù)據(jù),其他出庫也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫和其他出庫都要做分錄
是生的審計費、咨詢費、評估費、二手車拍賣鑒定費,是否繳納印花稅
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請留底退稅嗎?
海外倉實行離境即退稅,銷售后核算,老師,這個政策能發(fā)鏈接給我嗎
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設備40臺,出收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當月勾選認證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產(chǎn)企業(yè)當月免抵稅額是多少萬元
你好,老師,請問一下,個體戶中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補以前年度虧損嗎?
甲公司應該賬款為160萬,已提壞賬準備10萬,這種說法的應該賬款是賬面余額還是賬面價值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機等設備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅