你好,這個(gè)按稅法是直接按發(fā)票的金額抵扣。不是看稅率的,只看稅額。稅額是多少就抵扣多少
某電器商場為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為13%。2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售額100000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)13000元:(2)銷售電視機(jī)40臺(tái),每臺(tái)含稅零售價(jià)為2260元;每售出一臺(tái)取得廠家給予的返利收入226元;(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票商場按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)5650元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方;(4)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為79100元:(5)購進(jìn)熱水器25臺(tái),不含稅單價(jià)800元。貨款已付取得增值稅專用發(fā)票:(6)購進(jìn)投影儀50臺(tái),不含稅單價(jià)600元,取得增值稅專用發(fā)票,其中有20臺(tái)投影儀未向廠家付款:(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000元:(8)當(dāng)期業(yè)務(wù)均獲得增值稅專用發(fā)票,且已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(6)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中的增
某電器商場為增值稅一般納稅人。銷售商品適用增值稅稅率為13%。2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售額100000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)13000元(2)銷售電視機(jī)40臺(tái),每臺(tái)含稅零售價(jià)為2260元:每售出一臺(tái)取得廠家給予的返利收入226元:(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票,商場按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)5650元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方(4)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為79100元;(5)購進(jìn)熱水器25臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貨款已付,取得增值稅專用發(fā)票;(6)購進(jìn)投影儀50臺(tái),不含稅單價(jià)600元,取得增值稅專用發(fā)票,其中有20臺(tái)投影儀未向廠家付款:(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000元;(8)當(dāng)期業(yè)務(wù)均獲得增值稅專用發(fā)票,且已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(6)計(jì)算
某家具制造商為增值稅一般納稅人2020年8月該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)出等(1)購入一批原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額30萬元增值稅3.9萬元。支付原材料運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)并取得增值稅苦通發(fā)票注明金額萬元增值積0.27萬元(2購進(jìn)低值易耗品6萬元取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅0.78萬元(3)銷售商品收到含稅總價(jià)80萬元收取包裝物押金4萬元押金于次月返該企業(yè)銷售商品適用稅率為13要求根據(jù)上述資料分析回2資料()給出的信感小收到的包裝物金4萬最需要計(jì)入你外費(fèi)用跳圖1.在資料(1)給出的信中,兩項(xiàng)增值院稅額是否都圍不3.計(jì)算此率例企業(yè)8月銷項(xiàng)稅額和可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開9%的專票,還有一個(gè)是簡易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師。我們是小規(guī)模納稅人,我們現(xiàn)在要開3%的增值稅專票給別人,他告訴我價(jià)稅合計(jì)要開的總得金額是,352375.2元,我們單品有幾十種,還要讓我們把2500.37以折扣的方式分?jǐn)偟矫總€(gè)單品的明細(xì)下面去,這我數(shù)量知道,那我怎么開發(fā)票呢?
您好老師,一般納稅人戶想換股東,股東只有一個(gè)自然人,怎么才是平價(jià)轉(zhuǎn),目前資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣資金是10萬,應(yīng)收賬款是26萬,固定資產(chǎn)是了12萬,其他應(yīng)付款65萬,未分配利潤是-17萬,這里面哪個(gè)數(shù)是平價(jià),求救老師
有境外客戶,我們打算開外幣賬戶,有港幣 美元等,要注意什么,我要進(jìn)行匯率換算嗎,不懂這塊,怎么辦老師
老師,項(xiàng)目部空調(diào)7臺(tái)不到2萬元可以不入固定資產(chǎn),直接費(fèi)用化不?
公司7月剛成立,進(jìn)入稅務(wù)系統(tǒng)要報(bào)備,那像這個(gè)表格怎么填?公司的話是小規(guī)模企業(yè),那你教我填一下。
自然人減資可以嗎?需要交稅嗎?
營業(yè)收入凈額是利潤表哪里
您好老師,一般納稅人戶,只有一個(gè)股東是自然人,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓出去,換股東,實(shí)收資本金注冊是100萬,實(shí)繳資金金是0,就是沒有到位,應(yīng)收賬款是50萬,多少錢賣是平價(jià),求救老師
老師,其他入庫有數(shù)據(jù),其他出庫也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫和其他出庫都要做分錄
新注冊的分公司,不獨(dú)立核算,這個(gè)月只有一些工資,社保,房租之類的費(fèi)用,做完之后是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本期損益就好了
老師,我們有二個(gè)工人年紀(jì)比較大,合同到期后我辭退他們需要補(bǔ)償啥嗎
老師,您好,直接看發(fā)票上面稅額進(jìn)行抵扣嗎?
你好,是的,就是這樣了。
中鐵之前只愿意收3%專票,然后我們這家公司,也只能開13%專票,中鐵他意思收到13%不能全部抵扣,有個(gè)差額要扣我們款,那這個(gè)差額,怎么怎么算
你好,這個(gè)老師只能告訴你,是可以全額抵扣的。 老師要知道是什么原因不能抵扣,能抵扣多少,才能知道差額怎么算。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。