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我做1月的實(shí)操課里的結(jié)轉(zhuǎn)損益,上圖右邊付了張你們教學(xué)用的費(fèi)用明細(xì)。那我在實(shí)際工作用,沒有這個(gè)費(fèi)用發(fā)生額在哪里找呢?

我做1月的實(shí)操課里的結(jié)轉(zhuǎn)損益,上圖右邊付了張你們教學(xué)用的費(fèi)用明細(xì)。那我在實(shí)際工作用,沒有這個(gè)費(fèi)用發(fā)生額在哪里找呢?
2025-08-23 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-23 16:50

您好,實(shí)際當(dāng)中結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候發(fā)生了哪些費(fèi)用,就結(jié)轉(zhuǎn)哪些費(fèi)用,都是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶1880 追問 2025-08-23 16:53

你們這個(gè)操作系統(tǒng)需要我們自己結(jié)轉(zhuǎn)么?

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齊紅老師 解答 2025-08-23 19:03

這個(gè)需要點(diǎn)一下結(jié)轉(zhuǎn)損益就成

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你好,這種就可以不用了。你內(nèi)部核算是可以放在上面的。是說不強(qiáng)制要求而已。
2025-02-10
1,就是,如果說你合同里面單獨(dú)約定的這個(gè)研發(fā)的相關(guān)費(fèi)用是可以直接放到這個(gè)研發(fā)費(fèi)用的。或者是說,你這個(gè)合同本身就是用于研發(fā)是可以的。 2,那后面你這個(gè)管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
2021-02-02
您好!匯算清繳前實(shí)際發(fā)放的金額就是上年可以稅前扣除的金額按你這個(gè)說法,你們計(jì)提的金額小了,那么現(xiàn)在你們需要按照實(shí)際發(fā)放的金額來做匯算清繳
2022-02-17
同學(xué)你好 1、初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)該科目需要錄入本年累計(jì)借方發(fā)生和本年累計(jì)貸方發(fā)生,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)期初余額%2B本年累計(jì)貸方發(fā)生-本年累計(jì)借方發(fā)生來倒算年初余額,如果不錄資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)就會(huì)錯(cuò)誤,科目余額表、明細(xì)賬等賬表的本年累計(jì)數(shù)也與實(shí)際不符。 2、本年累計(jì)借方發(fā)生錄入1-3月借方的累計(jì)發(fā)生額,本年累計(jì)貸方發(fā)生錄入1-3月貸方的累計(jì)發(fā)生額,起初余額,錄入3月底的余額。 3、 期初的應(yīng)收賬款,要設(shè)置明細(xì)科目,直接把金額輸入借方。 4、貸方?jīng)]有數(shù)據(jù)。 5、不用錄入。 6、很簡單,就把3月份的數(shù)據(jù)錄進(jìn)初始數(shù)據(jù)就行了,應(yīng)收賬款的貸方錄負(fù)數(shù)。
2023-03-06
同學(xué)你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費(fèi)用要調(diào)增 2.恩 這個(gè)可以的
2021-05-19
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