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老師 您好~我們公司是既有研發(fā)生產(chǎn)軟件又有研發(fā)生產(chǎn)硬件的企業(yè),現(xiàn)在涉及到軟件產(chǎn)品增值稅即征即退問題,第一次備案需填寫軟件產(chǎn)品無法劃分進行稅額分攤方式備案表,這個是指什么意思呢?什么情況下進項稅額才無法劃分呢?是選擇實際成本分攤還是銷售收入比例計算方法好些呢?如果不存在進項稅額無法分攤的情況還需要填這個表嗎?
老師好!經(jīng)營所得能補報嗎?打開自然人電子稅務局,點經(jīng)營所得后提示是(當前申報的稅款所屬期的征收方式為定期定額,請通過核心征管進行申報)老師這是什么意思?像這種怎么申報?請老師指點一下
老師您好!我們公司弄了那個軟件產(chǎn)品增值稅即征即退備案,這個是怎么操作的阿?如何報稅做賬呢?不太懂這個即征即退,可以詳細的說明一下嗎?
老師,您好。目前《商品和服務稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預付卡銷售和充值、建筑服務預收款等)開具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒實際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費用入賬稅前扣除嗎?但是實際我是收到13%的專票,并且作為本月的費用入賬,下月做企所稅預繳的時候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
外貿(mào) 老師我們公司采購業(yè)務,稅率實際是13個點,但是說是供應商按8個點給我們開票,這是什么意思啊,具體是怎么操作的、想請老師解答一下
我請教個問題啊,子公司的款項能從母公司直接支付嗎?
請問老師,免抵額要交增值稅嗎
老師,這個能不能看電子版的啊
個人出租房屋給公司,房產(chǎn)稅是什么時候納稅?
老師,有一批模具,共110萬,單價1000元--1.7萬不等,我們現(xiàn)在要控制成本,我應該怎么做這批模具的賬呢
老師你好,年金現(xiàn)值,P=A*(P/A,i,n),算的是把所有的A折算到0點,對吧?題目說算1-4年的現(xiàn)金凈流量,就是用這公式對吧,如果只是問現(xiàn)金流量,就不用折現(xiàn),是嗎?再確認一下
老師。一般納稅人,快遞文件開具專票可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)6月沒有污染物監(jiān)測設備,可否使用5月監(jiān)測數(shù)據(jù),如果不可以如何計算環(huán)保稅
個人出租房租給公司,公司需要發(fā)票,然后個人需要去稅局代開發(fā)票,需要繳納哪些稅?納稅的話,是個人去稅局代開發(fā)票的時候繳納的嗎?
個人樓房出租,年租金1萬4,稅務局代開發(fā)票時需要繳納多少稅費
您好,即征即退就是國家給特定行業(yè)的一種稅收優(yōu)惠,企業(yè)先按正常稅率交稅,然后稅務局馬上把部分或全部稅款退回來,比如軟件企業(yè)實際稅負超過3%的部分就能退,操作時企業(yè)先正常申報繳稅,符合條件后稅務局審核通過就直接退款,會計上要做借:其他應收款-增值稅退稅 貸:其他收益,收到錢時再借:銀行存款 貸:其他應收款-增值稅退稅,這樣企業(yè)既享受了政策優(yōu)惠又減輕了稅負壓力。
感謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!