是的,常理上看,是不合理的
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,培訓(xùn)資質(zhì)落在我們公司名下的一個(gè)培訓(xùn)學(xué)校上,培訓(xùn)學(xué)校是子公司且是獨(dú)立法人,培訓(xùn)學(xué)校是才辦好的,所以之前發(fā)生的費(fèi)用全是計(jì)入到我們公司里面,之前沒有收入,現(xiàn)在我們以培訓(xùn)學(xué)校的名義跟客戶簽了合同,業(yè)務(wù)已經(jīng)落地,馬上要有收入,收入可以打入我們公司,不打入培訓(xùn)學(xué)校嗎?
老師,有一個(gè)公司請(qǐng)我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費(fèi),對(duì)方是個(gè)人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開什么發(fā)票呢,內(nèi)容開票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費(fèi)還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)呢。如果對(duì)方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個(gè)帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師我們開了個(gè)培訓(xùn)學(xué)校,就是承接事業(yè)單位的培訓(xùn),我們又把這個(gè)業(yè)務(wù)外包給旅游公司,旅游公司只給我們開旅游費(fèi)的發(fā)票,可以嗎,至于其他什么住宿費(fèi),機(jī)票,餐費(fèi),車費(fèi)等等由旅游公司做賬,這個(gè)是合計(jì)的嗎
老師你好,我們是一家民辦非的培訓(xùn)學(xué)校,2月份開了一些發(fā)票,稅金是390.89但是在免稅范圍之內(nèi),我是這樣處理的 借方:應(yīng)收賬款:39480.00 貸方:主營業(yè)務(wù)收入:39480.00,增值稅不處理可以嗎?
老師你好,我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu),別人沒有資質(zhì),由我們公司的老師給他個(gè)人的機(jī)構(gòu)去上課,然后,我們這邊老師的課時(shí)費(fèi)現(xiàn)有我們公司墊付,現(xiàn)在掛靠的那個(gè)老板直接把款項(xiàng)轉(zhuǎn)入我們的培訓(xùn)學(xué)校的話可以嗎
老師建筑企業(yè)一個(gè)項(xiàng)目在同一個(gè)市但是不在同個(gè)區(qū)和縣需要開外經(jīng)證嘛
老師我們?cè)谝粋€(gè)市但是不同
老師,合同上小數(shù)點(diǎn)金額有出錯(cuò)了,但是發(fā)票開對(duì)了,小數(shù)點(diǎn)后數(shù)字寫反了,有關(guān)系不?還需要重新簽合同修改嗎?
老師,一個(gè)人員在兩個(gè)單位i就職,能在兩個(gè)單位i同時(shí)申報(bào)個(gè)稅嗎?一個(gè)月5000元的減除費(fèi)用,都能享受嗎?
老師最后遞延所得稅資產(chǎn)期末余額462.5是怎么算出來的?謝謝
設(shè)備稅法折舊10年,會(huì)計(jì)上折舊20年,這種需不需要每年匯算清繳需不需要做納稅調(diào)整?
老師您好,補(bǔ)提去年的工資,會(huì)計(jì)分錄怎樣寫,沒有以前年度損調(diào)
企業(yè)符合加計(jì)抵減條件為什么計(jì)算應(yīng)納稅額不扣除加計(jì)抵減稅額
收到其他公司的利息,我們發(fā)票上的開票名稱應(yīng)該是什么?
老師,如果員工支付的時(shí)候用支付寶抵扣了幾分錢,本來是整數(shù)100,發(fā)票也是開100,我們可以付報(bào)銷款100?還是按實(shí)際支付金額?
為什么呢老師 ?我應(yīng)該怎么回復(fù)老板