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請問老師:公司是小規(guī)模納稅人,25年1月開了含稅發(fā)票111000.元,又開了一張紅字24年9月的含稅發(fā)票290000元,請問25年1月收入應(yīng)該確認(rèn)多少金額?增值稅報表上應(yīng)該怎么填?謝謝

2025-08-22 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-22 10:35

你好,這個是填負(fù)數(shù)的差額

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快賬用戶8366 追問 2025-08-22 10:38

增值稅報表和利潤表都填負(fù)數(shù)的差額嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-08-22 10:38

你好是的,就是這樣了。

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快賬用戶8366 追問 2025-08-22 10:39

感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-22 10:39

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶8366 追問 2025-08-22 10:40

再請教一下,都是填不含稅的差額嗎?因?yàn)榧t字發(fā)票把稅額一起開了的

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齊紅老師 解答 2025-08-22 10:41

你好,是的,是填不含稅了。

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快賬用戶8366 追問 2025-08-22 10:41

謝謝謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-22 10:41

你好,不用客氣的了。

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你好,按實(shí)際的月份確認(rèn)收入權(quán)責(zé)發(fā)生制。
2024-01-10
你好,沖銷的數(shù)還是按照1%的來的嗎?是交稅了沒有?
2024-04-07
你好1 目前 看到反饋不一樣,需要您問下您稅局口徑,是改之前小規(guī)模期間申報表,之前交過稅沒 ,之前學(xué)員問稅局反饋回復(fù)說之前沒有交稅這個開紅字不需要填寫申報了,,還是直接可以一般納稅人簡易計稅3% 下面去負(fù)數(shù)申報 減免表減征額按2% 負(fù)數(shù)去填寫,
2021-05-13
系統(tǒng)會出現(xiàn)在簡易征收的那個地方
2023-02-15
不需要交稅的,在低于十欄里面填寫。
2021-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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