把應(yīng)計(jì)入 “其他應(yīng)付款 -1000” 錯(cuò)記成 “其他應(yīng)收款 -1000”,會(huì)讓資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款(資產(chǎn))虛增 1000 、其他應(yīng)付款(負(fù)債)少計(jì) 1000 ,導(dǎo)致資產(chǎn)總額多 1000、負(fù)債總額少 1000,雖等式平衡,但歪曲了真實(shí)債權(quán)債務(wù),影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)解讀 ,發(fā)現(xiàn)后需紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,重新記正確的 “其他應(yīng)付款” 。
老師,應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,如果上月有發(fā)生額這月沒有,那這個(gè)月做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候是不是得記和上月一樣的發(fā)生額?
前會(huì)計(jì)把實(shí)收資本轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款了,對(duì)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有什么影響?
老師,如果資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款和其他流動(dòng)資產(chǎn)對(duì)沖的話,那資產(chǎn)總額就變少了是吧
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),如果我把他調(diào)到其他應(yīng)收款里面,那么資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額是不是會(huì)發(fā)生變化呀
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款為0 公司是2023年7月成立 開始建賬的。如果是負(fù)數(shù)負(fù)債表要調(diào)嗎,這樣報(bào)送負(fù)債表給稅務(wù)系統(tǒng)有影響嗎
老師,個(gè)體工商戶對(duì)外投資取得的收益上個(gè)人所得稅嗎?
老師,那個(gè)我們把外賬剛從記賬公司拿回來,發(fā)現(xiàn)預(yù)付款掛了60多萬,大多都是房租掛的,房東有開發(fā)票,但是記賬公司沒有記,應(yīng)該怎么處理
你好,請(qǐng)問公司付款按照實(shí)際簽合同的公司付款的,對(duì)方開發(fā)票按照他們的供應(yīng)商對(duì)應(yīng)來開票的,這樣可以嗎?
老師,你好。期初銀行存款有余額,建賬的時(shí)候應(yīng)該掛哪個(gè)科目
答案是cd 為什么a不行 我記得什么管轄權(quán)是本級(jí)人民政府 跟上級(jí)機(jī)關(guān)呢
老師您好,若果個(gè)人收取居間費(fèi),成立個(gè)體工商戶開發(fā)票可以嗎
填參保信息的時(shí)候,申報(bào)工資是不是繳費(fèi)基數(shù)
老師您好,我們是個(gè)小公司,老板要我兼職發(fā)貨加了點(diǎn)工資,但是事情比較瑣碎,再考慮公司不正規(guī),我在做稅務(wù)賬。而且又馬上要考中級(jí)會(huì)計(jì)了,雖然加了錢。我辭了兼職發(fā)貨,不知道我的選擇対不對(duì)
老師,你好,居民委員會(huì)應(yīng)該選用哪種會(huì)計(jì)制度
請(qǐng)問老師:公司是小規(guī)模納稅人,25年1月開了含稅發(fā)票111000.元,又開了一張紅字24年9月的含稅發(fā)票290000元,請(qǐng)問25年1月收入應(yīng)該確認(rèn)多少金額?增值稅報(bào)表上應(yīng)該怎么填?謝謝