可以開具非學(xué)歷教育內(nèi)容
我們公司是會展服務(wù)的,每年都在各個(gè)城市舉辦會議,然后邀請客戶,專家來參加會議,收取展位費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)之類的,邀請的專家要支付講課的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目,還有為專家支付的餐費(fèi)住宿費(fèi)以及交通費(fèi)計(jì)入什么科目,怎么做賬?
老師,我們公司請了幾個(gè)外面的私人老師講課,但沒有簽合同,就只講一次,要給他們付費(fèi)。我想問下這種情況是否需要簽合同?然后他們給我們開發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容開什么呢?
老師,您好,我們公司是做短視頻教培的,線上和線下的課程都有,線上的課程都有,線下的課程主要收款和交付都在母公司體現(xiàn),子公司開了拌音店鋪,掛的母公司的線上課程鏈接在銷售,收到的課程款在子公司,但因?yàn)槭菃为?dú)核算的主體,企業(yè)所得稅面前需要有對應(yīng)的課程成本,講師講課及勞務(wù)費(fèi)都在母公司體現(xiàn)了成本,子公司需要給母公司交服務(wù)費(fèi),這里的發(fā)票內(nèi)容開什么比較好?
老師您好,請問下我們是短視頻教培公司,與合作的講師簽訂了合作協(xié)議,對方是為我們公司的課程交付,主講老師,對方開什么發(fā)票內(nèi)容給我們呢?我們開給學(xué)員的發(fā)票是非學(xué)歷教育*培訓(xùn)費(fèi)
公司辦了一個(gè)親子營,請一位專家來講課,約定我們付給他講課費(fèi)5000,他的高鐵票我們給報(bào)銷,因?yàn)槭莻€(gè)人,不開發(fā)票,款直接轉(zhuǎn)到他個(gè)人卡里,5000按勞務(wù)費(fèi)申報(bào),扣個(gè)稅800,實(shí)發(fā)他4200,但是人家不同意,要求個(gè)稅我們給他承擔(dān)。請問老師,沒發(fā)票,這5000我需要全部調(diào)增,個(gè)稅800我計(jì)入營業(yè)外支出,匯算時(shí)也調(diào)增,這么處理對嗎?
我問下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因???
老師您好,個(gè)體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
名稱開什么老師 中醫(yī)講課費(fèi) 還是中醫(yī)培訓(xùn)費(fèi)
非學(xué)歷教育*中醫(yī)培訓(xùn)費(fèi)
老師 那這個(gè)做賬的成本是什么
講課老師的工資就是成本
是不是老師要給我們開勞務(wù)發(fā)票
我們請的是外面的老師不是本公司的
是的,外請老師要給我們開勞務(wù)發(fā)票